也是根據(jù)凈利潤來分紅的
老師,利潤總額先減去所得稅費(fèi)用后的凈利潤來補(bǔ)虧,還是利潤總額先補(bǔ)虧再計(jì)算所得稅費(fèi)用
老師,股東分紅是利潤總額扣除25個(gè)點(diǎn)的所得稅的凈利潤分是吧,分給他們他們要交稅嗎或者開票
老師,我想問,所得稅不考慮遞延所得稅的話,凈利潤它是等于利潤總額減去所得稅費(fèi)用,但是,利潤總額他有調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,那最后計(jì)算凈利潤的時(shí)候,是拿調(diào)增調(diào)減后的那個(gè)利潤總額去減所得稅,然后計(jì)算凈利潤嗎?
公司利潤分紅,是按會(huì)計(jì)上凈利潤還是按應(yīng)納稅所得額減去所得稅后的金額?
利潤表的利潤總額是要減去 所得稅費(fèi)用才是凈利潤嗎
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤總額是負(fù)數(shù),凈利潤是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_工資和發(fā)年終獎(jiǎng)嗎?
老師,請(qǐng)問一下 我們公司環(huán)境檢測(cè)報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請(qǐng)問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類的環(huán)保稅
這個(gè)確認(rèn)壞賬11700為什么沒有用
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師,我想問一下我們是裝修公司,有個(gè)供應(yīng)商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對(duì)方開什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權(quán)變更稅務(wù)繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
我知道凈利潤,就是最終交完企業(yè)所得稅后的金額對(duì)嗎?
對(duì)就是利潤總額減去所得稅的數(shù)