如果您本月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,只有一張之前月的紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,通常情況下,您仍然可以正常報(bào)稅。 紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票是用于沖減之前開出的發(fā)票的金額,如果您在報(bào)稅時(shí)已經(jīng)將之前的發(fā)票申報(bào)納稅,那么使用紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票沖減相應(yīng)金額后,并不會(huì)影響您的應(yīng)納稅額。 具體來說,如果您之前的發(fā)票金額為100元,您開具紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票后,該發(fā)票的金額變?yōu)?100元,這樣在報(bào)稅時(shí),您可以將紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票與之前的正數(shù)發(fā)票相抵消,從而避免重復(fù)納稅的情況。
一般納稅人,1月份有開票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
申報(bào)退稅時(shí),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票的單位和數(shù)量不一致,所以這個(gè)月紅沖了12月已經(jīng)認(rèn)證的退稅發(fā)票,又重新開具了負(fù)數(shù)發(fā)票和一張金額一樣的正數(shù)發(fā)票,增值稅如何申報(bào)??
上個(gè)月的增值稅專用發(fā)票作廢,本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票,本月無正數(shù)發(fā)票,填申報(bào)表的時(shí)候,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為0嗎?還是為負(fù)數(shù)?
本月未開具正數(shù)發(fā)票,但是開具了兩張紅字發(fā)票,導(dǎo)致實(shí)際銷項(xiàng)稅額成了負(fù)數(shù)。那申報(bào)的時(shí)候是怎么辦呢?難道退稅嗎?
本月無銷項(xiàng)發(fā)票,單單一張之前月的紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,能正常報(bào)稅嗎? 哪個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是退稅還是變成留底稅
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
是之前月開的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)納稅了。 本月無正數(shù)發(fā)票只有一張負(fù)數(shù)發(fā)票能正常申報(bào)嗎?
同學(xué)你好 對的 可以正常申報(bào)
那負(fù)數(shù)發(fā)票那個(gè)稅,是退稅嗎?還是變成留底稅
同學(xué)你好 這個(gè)沖減之后的正數(shù)
不是,之前月的稅都交過了,本月只有一張負(fù)數(shù)發(fā)票
么有開藍(lán)字發(fā)票嗎
藍(lán)字是之前月開的,這個(gè)月紅沖了,沒有再開其他的正數(shù)發(fā)票
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了
負(fù)數(shù)能申報(bào),之前好像聽書負(fù)數(shù)申報(bào)不了? 負(fù)數(shù)哪個(gè)稅怎么辦,是會(huì)退稅還是變成留底稅
去稅局大廳開通負(fù)數(shù)申報(bào)
負(fù)數(shù)哪個(gè)稅怎么辦,是會(huì)退稅還是變成留底稅
同學(xué)你好 這個(gè)抵減下個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票
就是變成留底稅,下個(gè)月遞減是嗎? 不會(huì)讓退稅
同學(xué)你好 對的 是這樣的
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝