如果您本月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,只有一張之前月的紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,通常情況下,您仍然可以正常報(bào)稅。 紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票是用于沖減之前開(kāi)出的發(fā)票的金額,如果您在報(bào)稅時(shí)已經(jīng)將之前的發(fā)票申報(bào)納稅,那么使用紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票沖減相應(yīng)金額后,并不會(huì)影響您的應(yīng)納稅額。 具體來(lái)說(shuō),如果您之前的發(fā)票金額為100元,您開(kāi)具紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票后,該發(fā)票的金額變?yōu)?100元,這樣在報(bào)稅時(shí),您可以將紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票與之前的正數(shù)發(fā)票相抵消,從而避免重復(fù)納稅的情況。
一般納稅人,1月份有開(kāi)票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒(méi)有開(kāi)票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開(kāi)票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
一般納稅人,1月份有開(kāi)票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒(méi)有開(kāi)票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開(kāi)票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
申報(bào)退稅時(shí),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票的單位和數(shù)量不一致,所以這個(gè)月紅沖了12月已經(jīng)認(rèn)證的退稅發(fā)票,又重新開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票和一張金額一樣的正數(shù)發(fā)票,增值稅如何申報(bào)??
上個(gè)月的增值稅專用發(fā)票作廢,本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,本月無(wú)正數(shù)發(fā)票,填申報(bào)表的時(shí)候,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為0嗎?還是為負(fù)數(shù)?
本月無(wú)銷項(xiàng)發(fā)票,單單一張之前月的紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,能正常報(bào)稅嗎? 哪個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是退稅還是變成留底稅
老師 個(gè)人所得稅扣繳端 給員工申報(bào)填寫(xiě)本期收入是寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額 還是寫(xiě)實(shí)發(fā)金額。后邊正常填寫(xiě)社保個(gè)人扣款部分
老師,明天能開(kāi)票吧,不會(huì)電局升級(jí)吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開(kāi)發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說(shuō)要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開(kāi)發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒(méi)有發(fā)票,我們有沒(méi)有別的辦法能開(kāi)呢
老師 稅務(wù)局發(fā)布的15號(hào)和16號(hào)附件有不
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒(méi)有填到去年的年報(bào)里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒(méi)有過(guò)賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
是之前月開(kāi)的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)納稅了。 本月無(wú)正數(shù)發(fā)票只有一張負(fù)數(shù)發(fā)票能正常申報(bào)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 可以正常申報(bào)
那負(fù)數(shù)發(fā)票那個(gè)稅,是退稅嗎?還是變成留底稅
同學(xué)你好 這個(gè)沖減之后的正數(shù)
不是,之前月的稅都交過(guò)了,本月只有一張負(fù)數(shù)發(fā)票
么有開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎
藍(lán)字是之前月開(kāi)的,這個(gè)月紅沖了,沒(méi)有再開(kāi)其他的正數(shù)發(fā)票
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了
負(fù)數(shù)能申報(bào),之前好像聽(tīng)書(shū)負(fù)數(shù)申報(bào)不了? 負(fù)數(shù)哪個(gè)稅怎么辦,是會(huì)退稅還是變成留底稅
去稅局大廳開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)
負(fù)數(shù)哪個(gè)稅怎么辦,是會(huì)退稅還是變成留底稅
同學(xué)你好 這個(gè)抵減下個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票
就是變成留底稅,下個(gè)月遞減是嗎? 不會(huì)讓退稅
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
好的謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝