如果您本月沒有銷項發(fā)票,只有一張之前月的紅沖負數(shù)發(fā)票,通常情況下,您仍然可以正常報稅。 紅沖負數(shù)發(fā)票是用于沖減之前開出的發(fā)票的金額,如果您在報稅時已經(jīng)將之前的發(fā)票申報納稅,那么使用紅沖負數(shù)發(fā)票沖減相應(yīng)金額后,并不會影響您的應(yīng)納稅額。 具體來說,如果您之前的發(fā)票金額為100元,您開具紅沖負數(shù)發(fā)票后,該發(fā)票的金額變?yōu)?100元,這樣在報稅時,您可以將紅沖負數(shù)發(fā)票與之前的正數(shù)發(fā)票相抵消,從而避免重復(fù)納稅的情況。
一般納稅人,1月份有開票,正常申報的。之后幾個月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負數(shù)不能申報,就零申報了,之后幾個月也是零申報的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個選項
一般納稅人,1月份有開票,正常申報的。之后幾個月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負數(shù)不能申報,就零申報了,之后幾個月也是零申報的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個選項
申報退稅時,因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票的單位和數(shù)量不一致,所以這個月紅沖了12月已經(jīng)認證的退稅發(fā)票,又重新開具了負數(shù)發(fā)票和一張金額一樣的正數(shù)發(fā)票,增值稅如何申報??
上個月的增值稅專用發(fā)票作廢,本月開具負數(shù)發(fā)票,本月無正數(shù)發(fā)票,填申報表的時候,本期應(yīng)補(退)稅額為0嗎?還是為負數(shù)?
本月無銷項發(fā)票,單單一張之前月的紅沖負數(shù)發(fā)票,能正常報稅嗎? 哪個負數(shù)發(fā)票是退稅還是變成留底稅
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
是之前月開的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)納稅了。 本月無正數(shù)發(fā)票只有一張負數(shù)發(fā)票能正常申報嗎?
同學你好 對的 可以正常申報
那負數(shù)發(fā)票那個稅,是退稅嗎?還是變成留底稅
同學你好 這個沖減之后的正數(shù)
不是,之前月的稅都交過了,本月只有一張負數(shù)發(fā)票
么有開藍字發(fā)票嗎
藍字是之前月開的,這個月紅沖了,沒有再開其他的正數(shù)發(fā)票
同學你好 負數(shù)申報就可以了
負數(shù)能申報,之前好像聽書負數(shù)申報不了? 負數(shù)哪個稅怎么辦,是會退稅還是變成留底稅
去稅局大廳開通負數(shù)申報
負數(shù)哪個稅怎么辦,是會退稅還是變成留底稅
同學你好 這個抵減下個月的藍字發(fā)票
就是變成留底稅,下個月遞減是嗎? 不會讓退稅
同學你好 對的 是這樣的
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝