您好,1.一進(jìn)回來(lái),就買掉,不入庫(kù)存商品,直接去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)可以的 2.那我們是當(dāng)月就開票么,如果推遲開票還是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,我們會(huì)延遲交增值稅了
老師,我們都是設(shè)備安裝項(xiàng)目的多,經(jīng)常訂貨都是廠家直接發(fā)貨到項(xiàng)目地,我們也沒有經(jīng)過公司入庫(kù)存再出庫(kù),這是可以的嘛?收到發(fā)票,我們都是記:借:庫(kù)存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 。后面結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣做賬可以的嗎?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來(lái)暫估材料借:庫(kù)存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 材料發(fā)票回來(lái)了,我紅沖了借:庫(kù)存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來(lái)暫估材料借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品材料發(fā)票回來(lái)了,我紅沖了借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,就是我們是銷售酒公司,酒我們得了,錢也付了,就是一直沒得發(fā)票,后期補(bǔ)票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒庫(kù)存商品,我可以根據(jù)銷售單入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸,銀行存款,銷售后,借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,就相當(dāng)于用銷售單入庫(kù),后期補(bǔ)發(fā)票開了后放在對(duì)應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
我司是電商公司A,庫(kù)存商品進(jìn)貨發(fā)票,只是店鋪商品的其中幾樣商品,其余商品的進(jìn)貨發(fā)票都隨機(jī)地開給了老板其他的執(zhí)照公司BCD。 現(xiàn)在A公司的外賬,店鋪的提現(xiàn)金額都做進(jìn)無(wú)票收入和開票收入來(lái)入賬了,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有做,就是沒有出庫(kù)存&沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 那么,在進(jìn)貨發(fā)票的產(chǎn)品和店鋪出貨產(chǎn)品不匹配的情況下,可以直接把現(xiàn)有的庫(kù)存按成本/收入比例出掉嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
貨給客戶了,還要驗(yàn)收,當(dāng)月開不了票,都是次月或者下月,那我回來(lái)的成本票不抵扣嗎,這個(gè)也不行啊,我們這種匹配不了當(dāng)月開和進(jìn)是一樣啊
您好,那咱就不能不入庫(kù)存商品,全部進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)檫@樣收入和成本是不匹配的,咱確認(rèn)多少收入,對(duì)應(yīng)這些商品的成本才結(jié)轉(zhuǎn)
我每筆收入都申報(bào)了,但是進(jìn)項(xiàng)這個(gè)票都是先回來(lái),而且還不夠,走的還沒有票,我們一般都是推遲一兩個(gè)月才開票,確定收入,我當(dāng)月開票和進(jìn)票有的都是不匹配的
您好,就是嘛,這樣做賬我們的利潤(rùn)都是假的,根本不知道一個(gè)月利潤(rùn)是多少,還是要有進(jìn)銷存表格的,哪些產(chǎn)品確認(rèn)收入了,對(duì)應(yīng) 就結(jié)轉(zhuǎn)這些成本,要對(duì)應(yīng)哦
那申報(bào)的時(shí)候我可以按開票多少,進(jìn)項(xiàng)回來(lái)多少結(jié)轉(zhuǎn)成本處理嗎,
您好,進(jìn)項(xiàng)回來(lái)跟我們開票又不是一一對(duì)應(yīng)的,您看這個(gè)利潤(rùn)是不是沒有任何的參考價(jià)值呢,老板想知道這月賺了多少錢我們都給不出的
申報(bào)這樣處理可以嗎,不然我還有點(diǎn)不好弄,我在做一份進(jìn)銷存表,工作量還比較大了,之前都沒有進(jìn)銷存表
您好,我覺得這樣不好,申報(bào)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)賬套的數(shù)據(jù)要一樣的,如果稅務(wù)要查賬,是要提供收入和成本表格的,以前那樣做我們也不管了,以后月還是要用進(jìn)銷存來(lái)做賬,
那我應(yīng)該怎么做了,現(xiàn)在已經(jīng)循環(huán)了,進(jìn)項(xiàng)票都回來(lái)抵扣了,對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)還沒有開出去,這個(gè)有點(diǎn)難啊
您好,換結(jié)算方法肯定會(huì)有幾個(gè)月過度期的,比如12月銷售的商品可能11月已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那12月就少結(jié),大致3個(gè)月左右還能全部調(diào)整過來(lái),這是沒辦法的,財(cái)務(wù)核算 中都是從不準(zhǔn)確到慢慢接近準(zhǔn)確,
說的意思,我回來(lái)的票先不抵扣,等到次月開票在抵扣嗎,那我門要多交稅,老板看見了肯定不愿意啊,有的票都推遲兩三個(gè)月才開,票沒開,款也沒回,進(jìn)項(xiàng)一付款就回來(lái)了,我們東西太多了,有幾百個(gè)品種類型,在稅務(wù)申報(bào)這塊處理是沒問題吧,我在今年重新給老板做個(gè)進(jìn)銷存表
您好,發(fā)票收到本來(lái)就可以抵扣的,這跟結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是2條線, 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品? 進(jìn)項(xiàng)稅, 進(jìn)項(xiàng)入賬就可以抵,庫(kù)存商品在收入實(shí)現(xiàn)時(shí)配比進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
具體怎么做了,我先抵扣,不結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好,是的呢,結(jié)轉(zhuǎn)成本根據(jù)進(jìn)銷存的表格里,我們收到發(fā)票不做借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,入 庫(kù)存商品