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老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄咋做,購(gòu)入時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88053.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11446.9 貸;應(yīng)付賬款99500。

2024-01-01 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-01 14:21

您好,轉(zhuǎn)入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多科 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5931 追問(wèn) 2024-01-01 14:23

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11446.9 貸:11446.9對(duì)嗎?老師

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快賬用戶5931 追問(wèn) 2024-01-01 14:25

我的成本還是可以用 ,是不是可以這樣理解老師

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齊紅老師 解答 2024-01-01 14:31

您好,是 的,是這么理解的

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快賬用戶5931 追問(wèn) 2024-01-01 16:34

老師財(cái)務(wù)軟件做賬,期末增值稅要做接轉(zhuǎn)嗎?還是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-01-01 16:36

您好,要結(jié)轉(zhuǎn),不是系統(tǒng)自動(dòng)的 (3)“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目(一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應(yīng)交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理: a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”(只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:銀行存款

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您好,轉(zhuǎn)入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多科 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-01
你好,這么不做不對(duì)。企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2025-03-12
同學(xué)你好 補(bǔ)做就可以了
2023-07-05
同學(xué)你好,分錄是對(duì)的;
2020-11-03
你好,同學(xué)。 一個(gè)通過(guò)勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),一個(gè)沒(méi)有的,最終的財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)沒(méi)差異的
2021-01-10
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