同學(xué),你好 一般是月度繳納 下月抵扣
10月份購(gòu)買稅控盤的費(fèi)用、如果這個(gè)季度抵扣稅費(fèi),本期就有退稅。不申報(bào)抵稅的話,可以明年再抵扣嗎?這個(gè)季度是必須全額抵扣,還是可以抵扣一部分?
老師,一般納稅人本期繳納了增值稅,下期有留抵可以申請(qǐng)退稅嗎
現(xiàn)在有留抵稅額10萬(wàn),如果不申請(qǐng)留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請(qǐng)了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
一般納稅人開(kāi)專票出去 是不是進(jìn)票必須是專票才可以抵扣?那如果開(kāi)出的是普票 是不是就不能抵扣了 就要繳納增值稅?
老師,代扣代繳增值稅這個(gè)月繳款了 就必須這個(gè)月抵扣嗎 還是可以留抵的?
開(kāi)票開(kāi)在生活服務(wù)里的發(fā)票 都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報(bào)個(gè)稅怎么操作,之前的都是零申報(bào),啥都沒(méi)有填,亂報(bào)的
小公司發(fā)工資的話,就一個(gè)工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請(qǐng)單這樣?
您好老師,沒(méi)有租賃業(yè)務(wù)能開(kāi)租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負(fù) 這個(gè)除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務(wù)問(wèn)題跟您請(qǐng)教:基于稅務(wù)籌劃角度(相關(guān)利潤(rùn)及資金盡可能轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務(wù)國(guó)設(shè)立子公司的投資架構(gòu)如何設(shè)立能更有效防范風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;B.境內(nèi)母公司通過(guò)香港投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司;C.境內(nèi)母公司通過(guò)新加坡投資平臺(tái)子公司投資設(shè)立業(yè)務(wù)國(guó)子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無(wú)追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對(duì)方開(kāi)票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請(qǐng)問(wèn)老師,700元未體驗(yàn)在銀行流水上,但實(shí)際上已經(jīng)扣了,說(shuō)下個(gè)月再給我們公司開(kāi)票700,這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個(gè)床墊入什么科目
去年收到一筆款項(xiàng)計(jì)入借:銀行,貸:預(yù)收 去年年末申報(bào)了無(wú)票收入,今年客戶才說(shuō)不需要開(kāi)票了, 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司之前開(kāi)的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開(kāi)具,這種紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
上實(shí)操課的時(shí)候說(shuō)必須強(qiáng)制退稅,怎么又能下月抵扣了
同學(xué),你好 現(xiàn)在不是強(qiáng)制的了
請(qǐng)問(wèn)這些政策變化從哪里可以及時(shí)知道
同學(xué),你好 最快的方法就是直接問(wèn)專管員