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我公司原來(lái)籌建很多進(jìn)項(xiàng)稅, 做賬是 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在有租金收入,有銷項(xiàng)稅。 就借銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額這樣做就可以了嗎?

2023-12-31 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-31 10:00

你好可以的 也可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1229 追問 2023-12-31 10:06

進(jìn)項(xiàng)稅拿來(lái)抵扣了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

頭像
快賬用戶1229 追問 2023-12-31 10:08

老師,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做的

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-31 10:44

你好,借應(yīng)交稅,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的,你第一個(gè)是認(rèn)證抵扣的。

頭像
快賬用戶1229 追問 2023-12-31 10:49

意思是先有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,我要做借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證抵扣了在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅?

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齊紅老師 解答 2023-12-31 11:29

你好對(duì)的 待抵扣改成待認(rèn)證

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你好可以的 也可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2023-12-31
你好對(duì)的 是這么做的
2022-07-30
你好!月底要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金和計(jì)提附加稅,一般 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2023-09-08
你好,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)的,你可以把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣的話,這三個(gè)科目都沒有余額。
2024-07-08
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9.1 應(yīng)交稅額-未交增值稅3.9 次月繳稅 借:應(yīng)交稅額-未交增值稅3.9 貸:銀行存款3.9
2021-04-09
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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