記賬的時候可以記十一月發(fā)票最后日期記一個憑證就行
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個時候沒有任何數(shù)據(jù),是在12.10號左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)那個銀行存款數(shù)據(jù)還是0,為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
咨詢一下,公司有一筆培訓(xùn)費(fèi)用,2021年發(fā)生的,當(dāng)時,記賬直接計(jì)入了管理費(fèi)用,可是發(fā)票當(dāng)年沒有回來! 2023,3月發(fā)票才拿回來,結(jié)果開票日期是2022年度的! 像這種情況,我改如何更正?! 還是直接把票附在2021年度的記賬憑證后面?!
老師就是員工自己墊付購買醫(yī)院需要的小件各種東西,寫到了一張紙上比如綠蘿69元,沒有發(fā)票,只有淘寶訂單,然后醫(yī)院老板直接轉(zhuǎn)錢給員工了怎么記賬啊2還有老師報(bào)銷日期是4月3號但是員工買東西比如綠蘿是3月11號買的我可以按報(bào)銷單填記賬憑證嗎在填寫現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金日記賬的日期我可以寫綠蘿3月11日的嗎不行報(bào)銷時候的日期
老師 請問一下 比如。我11月 公司產(chǎn)生一筆運(yùn)費(fèi)、墊付的、實(shí)際報(bào)銷時間是12月份。請問一下 賬要入在產(chǎn)生那天開發(fā)票那天 還是 在報(bào)銷那天入賬、 或假如產(chǎn)生那天入賬 計(jì)入其他應(yīng)付款的話 發(fā)票是貼在 發(fā)票日期那天的帳。還是 貼在報(bào)銷那天的憑證上
老師,請問十一月份公司員工支付的網(wǎng)費(fèi),還有招待費(fèi),發(fā)票都是開的十一月份的,但是找公司報(bào)銷是十二月報(bào)銷的,那我是應(yīng)該怎么記賬?直接記借業(yè)務(wù)招待費(fèi),待銀行存款嗎?還是發(fā)票日期11月先記一個借業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸其他應(yīng)付款,然后十二月報(bào)銷當(dāng)天再沖調(diào)其他應(yīng)付款呢?
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請問郭老師,匯算清繳有幾個是需要調(diào)增的,調(diào)增的百分比又是多少
工商年報(bào)里退稅額包括個稅手續(xù)費(fèi)返還嗎
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老師,有個2022年的員工的報(bào)銷單當(dāng)時入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會付了 怎么平賬 當(dāng)時收到報(bào)銷單做的是,借方:制造費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請問老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬,差額個稅已交,溢價轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
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你好老師,開票人工費(fèi)應(yīng)該選擇勞務(wù)哪個明細(xì)
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當(dāng)然你要是按照不同日期記賬的話就最好分開記
就是最好是按發(fā)票日期同一天的記一個憑證是最好的是嗎
是的,看您平時記賬習(xí)慣做就行
不過這種費(fèi)用做一張憑證就行