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老師,公司12月工資已經(jīng)發(fā)放了,但又增加了一部分工資,這部分工資本月已經(jīng)不能上銀行卡了,所以會計處理是不是應(yīng)該 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:其他應(yīng)付款工資 應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅

2023-12-30 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-30 11:52

尊敬的學(xué)員你好,可以重新計提這部分費用,借 費用 貸 應(yīng)付職工薪酬工資 借 應(yīng)付職工薪酬工資 貸 其他應(yīng)付款 個稅 等1月份發(fā)工資的時候在借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

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快賬用戶9818 追問 2023-12-30 11:53

這部分工資個稅應(yīng)該怎么算,當(dāng)月工資都已經(jīng)算完個稅發(fā)放了

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齊紅老師 解答 2023-12-30 11:57

更正申報或者放到下個月工資中一并申報。

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快賬用戶9818 追問 2023-12-30 12:17

老師,主要是跨年了,增加這部分工資是不是應(yīng)該和12月當(dāng)月工資放在一起算個稅呢

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齊紅老師 解答 2023-12-30 12:24

同學(xué)你好,如果考慮跨年的問題,老師建議還是做更正申報,和12月一起算個稅。

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尊敬的學(xué)員你好,可以重新計提這部分費用,借 費用 貸 應(yīng)付職工薪酬工資 借 應(yīng)付職工薪酬工資 貸 其他應(yīng)付款 個稅 等1月份發(fā)工資的時候在借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2023-12-30
您好,這個是沒錯的,對
2024-01-09
同學(xué)您好, 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-07-12
您好,保個人部分是入其他應(yīng)收款-社保個人部分
2024-04-17
這樣做是對的,沒有問題。
2024-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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