今年繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅等負(fù)數(shù) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。

老師,今年收到了稅務(wù)局退回的去年交的異地預(yù)交的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,小微企業(yè)沒(méi)領(lǐng)票,去年年收入不到16萬(wàn),增值稅減免記入營(yíng)業(yè)外收入,今年發(fā)現(xiàn)少記收入3萬(wàn)匯算清繳調(diào)增,應(yīng)該怎么做賬?還有增值稅?財(cái)務(wù)年報(bào)還調(diào)嗎?
去年企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減,且抵扣了,未入賬所以會(huì)計(jì)報(bào)表沒(méi)填營(yíng)業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
去年企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減,且抵扣了,未入賬所以會(huì)計(jì)報(bào)表沒(méi)填營(yíng)業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師。以前會(huì)計(jì)做的2021年的賬借:應(yīng)收賬款 100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.5應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒(méi)有計(jì)算正確,今年我調(diào)賬怎么調(diào)呢采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)賜教下
一般納稅人生產(chǎn)模具時(shí)產(chǎn)生的廢銅料,個(gè)人找一般納稅人收購(gòu),一般納稅人開普票給個(gè)人,開票的名稱是廢銅料、廢銅塊;個(gè)人收到這張稅率為13%的普票,對(duì)個(gè)人有什么影響呢?會(huì)增加他要繳納的個(gè)人所得稅嗎?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)怎樣完整的導(dǎo)出年度企業(yè)所得稅報(bào)表,我點(diǎn)進(jìn)去,只能一頁(yè)一頁(yè)的導(dǎo)
民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動(dòng) 可以用一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬嗎
如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒(méi)收回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這部分沒(méi)收回來(lái)的款項(xiàng),會(huì)引起什么后果?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),填寫專項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉,怎么解決?寫的具體一點(diǎn)吧老師
法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是一個(gè)人嗎?法人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)不到場(chǎng)可以辦理稅務(wù)登記嗎?
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對(duì)吧
能直接寫交通費(fèi)的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一個(gè)幾個(gè)人小的企業(yè)。最開始材料是進(jìn)來(lái)就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個(gè)個(gè)月沒(méi)有領(lǐng)材料。這樣看會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,列成本明細(xì)原材料沒(méi)有。還是干脆不列?
你好老師,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫(kù)存商品里面,然后會(huì)計(jì)做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)賬戶,我怎么調(diào)整啊?


匯算清繳、納稅調(diào)減。