你好,已知:200萬元合同價(jià): 則:管理費(fèi)用=2000000*0.2%=4000 其他費(fèi)用=2000000*11.09%=221800 提供97%進(jìn)項(xiàng)票的相關(guān)費(fèi)用 利潤=2000000-4000-221800-提供97%進(jìn)項(xiàng)票的相關(guān)費(fèi)用
老師,我們是掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進(jìn)項(xiàng)票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
你好,老師,就是我們有一個(gè)工程掛在別人那里啊,然后他是一般人,要到時(shí)候開九個(gè)點(diǎn)的,就是我們是給他交一個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)嗎。但是其他的稅就是我們交,就是每個(gè)月我們負(fù)責(zé)把材料票進(jìn)項(xiàng)給他們,然后把材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開給他們,然后最后交多少稅就是由我們負(fù)擔(dān),但是我們又怕他們把我們的稅交的太多,就是我們提供足夠材料進(jìn)項(xiàng)的情況下,那么我們要怎樣在合同上做一個(gè)約定比較好呢?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們建筑企業(yè) 掛靠在別人公司 管理費(fèi)是年包干價(jià) 不論多少項(xiàng)目 他們開9個(gè)點(diǎn)票給發(fā)包方 然后讓我們提供70%13個(gè)點(diǎn)的材料票和30%的勞務(wù)普票給他們 我想問下 在發(fā)票提供充足的情況下 我方還有什么稅費(fèi)要扣的嗎?還有在發(fā)票提供足夠的情況下 我方預(yù)繳的增值稅那些是不是要讓被掛靠費(fèi)退還給我們
老師,200萬的合同價(jià),我們掛靠的公司,抽成0.2%管理費(fèi),還有11.09%的別的費(fèi)用。然后讓我們提供97%的進(jìn)項(xiàng)票。他給我們提供合同價(jià)的進(jìn)賬票。老師。那我們最后的利潤是多少了。老師麻煩你給我這下真?zhèn)€計(jì)算過程嗎
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報(bào)關(guān)是fob海運(yùn)費(fèi)是不是我們公司出
老師,200萬是價(jià)稅合計(jì)價(jià)。這里的稅咋處理了
還有,老師,他給開200萬的含稅進(jìn)項(xiàng)票我該咋處理了
你好,把200萬元,先換算為不含稅價(jià)=2000000/(1%2B適用的稅率),你看該業(yè)務(wù)適用哪檔稅率。
建筑服務(wù)
我咋樣確定收入了。雜樣交稅了。老師,麻煩你給我個(gè)計(jì)算過程。我好理理
你好,你不用交稅了,你不是掛靠么,由掛靠方繳納,你只需要按約定支付各項(xiàng)費(fèi)用即可。