你好,可以的, 沒問題,這種票不涉及到消費稅

老師您好,我們是2020年十一月份新建的企業(yè)(是一般納稅人),現(xiàn)在企業(yè)還在籌建,但在11和12月份發(fā)生了可研報告的編制費和挖機工時費及招待費。請問這些費用如何處理
老師們好!我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,收到了領(lǐng)導的購物發(fā)票(招待費用)購買了紅酒的,開了13%專票,這個進項可以抵扣嗎老師?
請問我們是一般納稅人企業(yè)是煤炭企業(yè)年末開進來一些酒水的發(fā)票來作為招待費可以嗎?還有還用交消費稅嗎?
請問我們是生產(chǎn)煤炭的,一般納稅人企業(yè)增值稅進項留底二百多萬啊,請問可以留底退稅嗎?現(xiàn)在還可以嗎?如果可以的話有這方面的文件嗎?急急 十分感謝
老師好 我們是面包連鎖店 有一些券 可以全國通用 用來做業(yè)務(wù)招待費 這部分可以稅前扣除嗎 還是歸類為不合規(guī)發(fā)票
請問:中介費的發(fā)票,項目名稱一級和二級是什么
10月份賬面的工資計提數(shù)按照權(quán)責發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計提???
老師,會計繼續(xù)教育的會計信息采集每年都采集嗎
老師,我們出差補貼是不是不需要發(fā)票?只要有個出差補貼單就可以了。如果沒有超額的情況下可以實報實銷還是怎樣?他們出差住宿和吃飯都有開票。公司有出差補貼是不是可以不用拿發(fā)票。
個體工商戶本人,在申報經(jīng)營所得個人所得稅的時候,人員信息采集里有一項是必填項:任職受雇從業(yè)類型,應(yīng)該選哪一個?不填這個報不了經(jīng)營所得個稅。謝謝老師給指點
老師,我們做阿里國際站,所有成交方式都是FOB,首次退稅老師對運費有提出過質(zhì)疑,當時客戶解釋因為DDP是無法選擇的,所以報關(guān)選擇的FOB,最終首次退稅退下來了,后期日常退稅也是正常操作,但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國際運輸費發(fā)票都是免稅發(fā)票,如果是FOB成交方式,那么這些運費發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除, 之前已經(jīng)入賬,并且做了扣除
請問老師,我剛接受一家新公司,申報個人所得稅,之前會計是按照扣除個人承擔部分社保后的工資收入申報,但是這樣不對,從25年10月如果我改為按照工資總額申報,沒有扣除社保前的工資收入申報,對員工個人所得稅有什么影響嗎?
電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿(mào)易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費 老師哪種方式好些 為什么
老師,貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計提嗎?
老師,成立一個公司,法人是a,財務(wù)負責人是a。實際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風險,比如簽什么東西之類的
那什么樣的酒水涉及到消費稅啊
學員朋友您好,像白酒在出廠環(huán)節(jié)繳納。不是消費環(huán)節(jié)。