對的,是的,不能稅前扣除。
老師,關(guān)于公司租用個人非住房稅務籌劃,合同簽訂這個稅費是由承租方承擔,承租方代扣代繳,稅后租金是公司真正付的錢,這個代扣代繳的附加稅、房產(chǎn)稅、個稅公司可以作為稅前扣除嗎?這種合同簽訂的代扣代繳開票方是公司名字嗎?
公司租個人的寫字樓辦公,需要去稅務局代開,代開租房發(fā)票,需要繳納增值稅、附加稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅、印花稅,請問我們作為承租方去開發(fā)票,這些稅種的稅都是我們承擔嗎?
請問,我們公司和個人租房子,我們代個人去稅務代開租金發(fā)票,這部分房產(chǎn)稅、附加稅等完稅證明的發(fā)票,由于這些稅是我們承擔的,我們可以作為稅前扣除嗎?(完稅證明上寫的是房東的名字)
老師,請問公司租用個人房子,房東個人去稅務局代開的房屋租賃費發(fā)票,房東交的房產(chǎn)稅和個人所得稅實際是我們公司承擔的,但是完稅證明的納稅人是房東個人,這個稅我們公司怎么入賬
公司代開個人房租發(fā)票,替?zhèn)€人繳納了房產(chǎn)稅,個稅,印花稅,完稅憑證是個人名字,公司承擔這些稅費,是不是不能稅前扣除?
老師你好,個體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個是不是要攤銷,那攤銷到每個月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費用?
你好老師,我們公司注冊資本1000萬,股東是居民企業(yè),24年未分配利潤115萬,現(xiàn)在匯算清繳完,可彌補虧損23萬,現(xiàn)在要進行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應該怎么入賬
19年做了一個月的會計代理記賬,后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了,由于時間太短沒學到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計,可能由于面試時工作經(jīng)驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經(jīng)驗。所以面試通過了,叫我星期一去上班?,F(xiàn)在我好焦慮怕露底,要不要去報道上班。如果去的話,我第一天會不會交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購買竹蓀在類目里,上游開具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷售時候能免稅嗎?
老師,供應商之前給的溢價,抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了,本來近了三種貨,發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種,入庫時按發(fā)票上的貨物入帳,沒體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈送入庫了,麻煩老師幫我看看入庫后明細帳的結(jié)存金額為什么越負越多,發(fā)出的單價是怎么計算的,這種情況按贈送入庫是否正確。
請問老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應該怎么做賬