你好,這個不是的,這個是余額來的。一般都是12月的。
老師,為什么根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)計算全年總納稅額時,要將現(xiàn)金流量表中“支付的各項稅費”金額減去資產(chǎn)負債表(“應交稅費”期末余額-期初余額)
你好老師,應收賬款期末余額是負數(shù),資產(chǎn)負債表應該調(diào)到哪
老師,資產(chǎn)負債表中,應交稅費期末余額是負數(shù)是什么回事?該怎么調(diào)?
老師 資產(chǎn)負債表里 應交稅費期末余額應該是負數(shù)還是正數(shù)啊
老師,你好,我想問下資產(chǎn)負債表中,應交稅費,期末余額數(shù)應該是全年應納稅額的總數(shù)吧
老師。公司有4個月沒交社保了,這個月交齊了,有滯納金。那憑證應該怎么記?
買彩盒到我們公司,然后寄快遞到供應商那里 讓他們幫我們打包 這個快遞費計入哪里?
請問,我是物流公司小規(guī)模,收到其他物流專用發(fā)票。怎么做分錄,物流打包給其他公司的,
老師您好,車間重新規(guī)劃施工打樁的勞務費用是計入制造費用嗎?
行政單位2021年墊付的工程款掛的“應收賬款”科目,到了2025年,發(fā)現(xiàn)那個施工方早就找不到了,這筆4萬元的墊付款確定收不回來了?,F(xiàn)在需要調(diào)賬。應該如何做會計分錄?債權核銷流程?
老師,原來沒數(shù)據(jù),也找不到資料了,但是后面交了增值稅,我現(xiàn)在怎么計提和繳納的分錄
要是沒有完成收益人備案,沒關系吧
與外部公司的借款一個月有很多筆不是同一天,寫單子時可以一月匯總寫一筆嗎?
1. 個體工商戶,10月征期,個稅,增值稅申報表改了嗎? 2. 個體工商戶個稅還是跟之前一樣的預繳嗎?因為缺成本票,要到11月份才能夠成本票,
請問老師,跟自然人收購的對方批發(fā)零售的農(nóng)產(chǎn)品,進項稅額可以抵扣嗎
有余額就是欠稅嗎
但是也沒欠稅
您好這個要看具體的下一級科目,二級科目。
有點不太明白,我一直以為這一欄是全年的已交納稅額合計
你好,這個是看余額的,填余額。
怎么做分錄得得余額了
你好!是看明細賬,看下級科目的余額
我不改,就是已交納稅額可以不
你好!這樣還是不規(guī)范了。
我有點不知道該怎么調(diào)
你好!如果你沒有錯,不用調(diào)。 資產(chǎn)負債表中,應交稅費,期末余額數(shù)應該是全年應納稅額的總數(shù)吧 不是全年應稅額
是,是全年應納稅額的總數(shù),這樣沒問題嗎
你好!不是,這是余額。不是總數(shù)