你好,出口退稅率是多少的?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物怎么做賬,有形式發(fā)票和報關單,目前是暫估入庫的貨物,進項發(fā)票還沒開,要怎么做賬預處理。之后取得進項稅發(fā)票時又應該怎么做賬。
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口了一批貨物合計41000美元,我銷項發(fā)票是不是開普通發(fā)票,要怎么開
老師好,我們出口貨物未開銷項發(fā)票,只有買進出口貨物的進項發(fā)票,申報增值稅銷項是填無發(fā)票收入嗎,進項又怎么填呢
老師,我們外貿(mào)公司,之前報關了一批貨物,貨已經(jīng)出口了,我們進貨的工廠倒閉了,所以我們一直沒有辦法取得斤項票,報關單也就一直放著,我們銷售銷項發(fā)票也就沒有開出來,這種情況怎么辦?
老師,出口貿(mào)易企業(yè),出口了,有一項貨物是不征稅項目,所以工廠開回來的進貨發(fā)票是普票,我們怎么開對應的銷售發(fā)票呢?怎么處理和申報
請問為什么子公司的損益要減5?
預付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導致我利潤有幾十萬,可以先暫估預付的費用吧,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務給酒店,去稅務局代開了勞務發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務成本嗎
出口退稅率是零的嗎?還是什么?
你是說我們出口開發(fā)票是什么稅率嗎?還是那一項貨物的出口稅率
不征稅項目的那一項,不看所有的。
不征稅,也有退稅率?
你去查一下退稅率和你國內(nèi)銷售稅率不一樣的,就像農(nóng)產(chǎn)品的,它退稅率還是9%。
好,那查一下。還有一個貨物,已經(jīng)取得13%的進項專票,稅務系統(tǒng)是征稅的,沒退稅,這個發(fā)票還銷售發(fā)票怎么開,按多少報稅
不退稅是轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎?13%的。
好,那就按13%開銷售發(fā)票,進項銷項抵扣后交稅。按內(nèi)銷處理哈
是征稅項目,那我們開13的銷售發(fā)票,開普票,還是專票。
是的,對的,是這么做的,開普通發(fā)票,普通發(fā)票。
普通發(fā)票13%?和進貨發(fā)票13%,能抵扣嗎?
進項專票13%的可以抵扣。
哈哈,好,那我們開一張普票,本來就應該按13%交稅。然后有進項可以認證抵扣,最后申報時填在內(nèi)銷那一欄也就不用交稅了哈
可以的,可以這么做的。
還有,剛剛那一個不征稅項目,已經(jīng)查了退稅率是13%,但是取得的這個普票是1%,銷售發(fā)票怎么開
你好,開零稅率的,免稅不退稅。
銷售發(fā)票開0稅率是嗎?那進貨發(fā)票呢,有沒有問題,1%的普票。
對的,是的,普通發(fā)票你就加稅,合計都做成本就行了。
好的,申報呢,填在那一欄,郭老師
生產(chǎn)還是商貿(mào)的,它和普通的退稅填寫一樣的,只不過是他不申請退稅。