同學你好 你要做退稅嗎
出口貨物對應的進項發(fā)票怎么入賬? 后面申報退稅又是不是要做筆分錄?還是只等收到錢再入?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物怎么做賬,有形式發(fā)票和報關單,目前是暫估入庫的貨物,進項發(fā)票還沒開,要怎么做賬預處理。之后取得進項稅發(fā)票時又應該怎么做賬。
高校委托我司代理進口貨物,我們給高校開具代理服務費發(fā)票(內(nèi)銷合同金額-外匯金額),沒有進項票,只有形式發(fā)票,怎么確定這筆項目成本和收入,會計賬務要怎么做
老師,我們公司是B類企業(yè),國外進口一批貨物,要預付美元貨款,付預付款時銀行要我提供形式發(fā)票或者商業(yè)發(fā)票,但我們還沒有進口,沒有報關,沒有提單,貨要50天后發(fā)貨,這個形式發(fā)票怎么做呢
你好 我公司是做外貿(mào)企業(yè)的 23年12月有出口貨物報關單 但沒開形式發(fā)票 這個賬務處理應該怎么做呢 然后當月有收到國際匯款收入 這個分錄應該怎么做呢
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準則確認使用權資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關聯(lián)方之間的借貸呢 非關聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車里面加的柴油計入什么科目
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
對,之后要做退稅,但現(xiàn)在進項發(fā)票還沒來,目前預收了貨款,發(fā)了一部分貨,想問一下怎么做賬,然后之后進項發(fā)票開進來了又該怎么做賬
同學你好 暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款暫估
暫估入庫的我會做,想知道已經(jīng)預收貨款的根據(jù)報關單怎么做賬,然后就是之后收到進項發(fā)票的時候怎么做賬,辦理退稅的時候怎么做賬,預收貨款的根據(jù)報關單做賬做預收貨款需不需要涉及到銷項稅啥的
麻煩老師把這些分錄都告訴一下可以嗎,我想咨詢一整套流程下的會計分錄,要不然感覺這收費咨詢不夠詳細,麻煩了
一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應收出口退稅(消費稅) ? ? ? ?貸:主營業(yè)務成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅(消費稅)
如果進項稅發(fā)票來了之后選擇退稅勾選應該怎么做賬,稅務局說外貿(mào)企業(yè)辦理退稅不能勾選,直接選擇退稅勾選,那應該是怎么做賬呢
同學你好 對 就是上面的分錄
沒明白,退稅勾選怎么做分錄,哪個是,就是不做進項稅,應該怎么做
同學你好 就是我上面給你寫的分錄
你上面的分錄,購進貨物計入應交稅費進項稅了,那不就是抵扣了嗎,我的意思是我不抵扣勾選應該怎么做,不抵扣勾選也做進項稅額?我沒明白你的意思,不能說一下不抵扣怎么做賬嗎?非讓我看那個分錄?
同學你好 沒抵扣 你看后面的分錄 外貿(mào)出口的都是這樣做分錄
總之就是按上面的流程就沒問題對吧,不涉及到抵扣問題對吧,進項發(fā)票開了之后在辦退稅,就按你發(fā)的這套流程做,對吧
同學你好 是 我這個是外貿(mào)企業(yè)的出口退稅分錄