可以計入到財務(wù)費用手續(xù)費里面
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適????
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),只對外銷售,因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財務(wù)費用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯,跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
目的:練習(xí)進料加工的作價加工方式的核算。資料:杭州利達外貿(mào)公司為增值稅一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對外貿(mào)交易采用交易日即期匯率折算。該公司2018年12月以進料加工復(fù)出口的貿(mào)易方式從美國進口料件20000美元,海關(guān)減免進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅,關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率16%,該批材料當(dāng)日入庫。另外,從國內(nèi)購進材料30000元(不含稅價),材料已入庫,款項已付。該外貿(mào)企采用作價加工方式,將上述全部材料平價撥給市內(nèi)的精藝加工廠,加工完成后收回玩具成品不含稅價180000元,待貨物出口后利達外貿(mào)公司再向精藝加工廠支付差額。該批玩具全部出口,出口發(fā)票注明價格30000美元。假定所有外匯業(yè)務(wù)發(fā)生日的即期匯率為1美元=6.85元人民幣,玩具征稅率16%,退稅率15%,國內(nèi)材料退稅率10%要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計分錄,并計算進料加工復(fù)出口貨物應(yīng)退稅額。(我和書上問題對了一下,沒有錯誤,確實有兩個退稅率:一個是退稅率15%。一個人國內(nèi)材料退稅率10%)
1.A公司銷售人員王某,因公出差,去財務(wù)處預(yù)支現(xiàn)金 1000元,回來后報銷,共發(fā)生差旅費 800元,其余現(xiàn)金交還財務(wù)。請據(jù)此編制會計分錄。 2.A 公司從國外采購一批生產(chǎn)用材料,發(fā)生以下支出:a.材料款 100000 元(未稅)b.進口 增值稅 17000 元 c 關(guān)稅 10000 元 d 國內(nèi)運輸 1110 元(含稅,稅率 11%)e 途中由于運輸 公司責(zé)任損耗計 1000 元,由運輸公司承擔(dān)責(zé)任。請編制相關(guān)會計分錄(應(yīng)付賬款只要 求編制1級科目) 3.A 公司本月發(fā)生以下用人成本:a.管理人員工資 50000 元;b.銷售人員工資 30000 元;c.生產(chǎn)車間間接人員工資 20000 元,直接人員工資 200000 元。代扣代繳個稅 10000 元,代扣社保等 50000 元。請編制相關(guān)會計分錄。 4.A 公司本月銷售甲產(chǎn)品給 B 公司應(yīng)取得價款 117 萬(含稅價,稅率 17%),B 公司用別家 開列的3個月銀行承兌匯票支付。列出相關(guān)分錄。 5.A 公司本月部分科目資料(匯率:6.12)請列本期匯兌損益的會計分錄 銀行存款 美元 折人民幣 美元結(jié)算戶 10000 61300 應(yīng)收賬款-B 國外客戶(美元結(jié)算) 200000 1226000 應(yīng)付賬款-C 國外廠商(美元結(jié)算) 50000 306500 6.A 公司本月出售 2009 年之前取得的資產(chǎn)丙,取得價款 30000 元(含稅)具體資料如下:資產(chǎn)名稱 原值 已提折舊 凈殘值 丙 100000 80000 20000 請列出相關(guān)分錄
老師,您好,請問一下,我們新注冊的企業(yè),中外合資有限責(zé)任公司,合同和注冊資本都按美元,合同規(guī)定比例不能更改,現(xiàn)在中方的人民幣按當(dāng)天匯率中間價換算比約定金額多了300美元, 那我想問下: 1 這個驗資報告是不是用美元來做,和確認比例 2 中方人民幣換算美元多出來的300美元,是不是要做資本公積 3 合同和注冊資本是美元,實際做做賬用人民幣,那用美元計算的比例和用人民幣計算的比例是不同的,我們發(fā)生糾紛或者以后清算,分紅應(yīng)該按哪個比例為準呢
老師我們公司是小規(guī)模公司,當(dāng)時購進原材料的運費說可以開發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個月過去了說不能開發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫存商品還是原材料,記賬的時候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費,如果對方不開票行嗎?
請問一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請問公司客戶想要回扣,先開票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來原來那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個體戶手機店。查賬征收,一個季度有四五百張銷售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個銷售統(tǒng)計表附在憑證后面嗎?我一個季度的賬做在一起,然后這個收入就只做在一張憑證有問題嗎?就是這樣一個季度合計做在一起,這樣有問題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計入長期股權(quán)投資里面?反而存貨計入了?
老師,我想問下,我們某個施工項目開工后,由于幾名民工前期錄入打卡系統(tǒng)失敗,導(dǎo)致未能直接從民工專戶發(fā)放工資,我們是施工勞務(wù)分包方,我們可以直接支付這部分人員工資嗎?