同學(xué)你好 這個(gè)就是填寫(xiě)不含增值稅收入的金額 可以在1月報(bào)的時(shí)候處理
老師:您好!公司接受對(duì)方以個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,我企業(yè)代扣代繳申報(bào)個(gè)稅 選擇所得稅項(xiàng)目時(shí)選勞務(wù)1、申報(bào)金額選金額還是價(jià)稅合計(jì)的總額?2、次年個(gè)稅匯算清繳時(shí),那20%的稅會(huì)退嗎?3、若要退是直接退給勞務(wù)那個(gè)本人嗎?現(xiàn)在是企業(yè)代扣代繳的
老師,我們公司有需要安裝的業(yè)務(wù),找的安裝工是個(gè)人,他找稅務(wù)局代開(kāi)了2萬(wàn)多的勞務(wù)票,上面有備注次月15日前代扣代繳個(gè)人所得稅,未按規(guī)定不能作為所得稅前合法有效扣除憑證,如果代申報(bào)需要代繳多少稅(款已經(jīng)全額給安裝工了,他也不同意要扣稅)?如果不代申報(bào),會(huì)影響我們企業(yè)明年匯算清繳時(shí)多少錢(qián)?
請(qǐng)問(wèn)去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬(wàn)六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過(guò)來(lái)了,但是員工匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
老師好!我們公司2021年3月份收到一張建筑服務(wù)的發(fā)票,是電梯安裝的,包工頭在稅務(wù)局代開(kāi)的,備注那里寫(xiě)著個(gè)人所得稅由支付人依法扣繳。當(dāng)初沒(méi)有代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓代繳。那我們?cè)趥€(gè)稅申報(bào)表更正2021年3月的申報(bào)表,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)是嗎?金額4萬(wàn)多
老師,麻煩問(wèn)一下有人2023年2月在稅局代開(kāi)了1%其他現(xiàn)代服務(wù)的發(fā)票2.4萬(wàn),發(fā)票上備注要代扣代繳個(gè)人所得稅。我需要在個(gè)稅申報(bào)時(shí)填入多少金額申報(bào)?是否能在2024年1月申報(bào)個(gè)稅時(shí)處理,還是必須更改2月已申報(bào)的數(shù)據(jù)?
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒(méi)通過(guò),開(kāi)不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷(xiāo)售收入嗎
老師請(qǐng)問(wèn)51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤(rùn)以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷(xiāo)、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
老師,我想清問(wèn)下,保險(xiǎn)代理公司報(bào)了保監(jiān)會(huì)的上月數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表,目前還沒(méi)在稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的,還能直接在上月的賬目里進(jìn)行更改嗎?
客戶(hù)A直接對(duì)私打款20萬(wàn)給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬(wàn)了 貸:應(yīng)收賬款20萬(wàn), 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-小張20萬(wàn)
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
不含稅金額加在工資中,填入個(gè)稅申報(bào)表?
同學(xué)你好 是工資才申報(bào)工資個(gè)稅
老師,在稅局代開(kāi)了1%“其他現(xiàn)代服務(wù)”的發(fā)票,我不知道要怎么填。發(fā)票上備注要代扣代繳個(gè)人所得稅的
同學(xué)你好 發(fā)票上備注了就要代扣代繳