工會的經(jīng)費上交涉及到會員交納的會費以及企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)和其他單位的收入。具體上交的經(jīng)費比例如下: 1.會員交納的會費:每月工資收入的0.5% 。 2.企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)和其他單位的收入:全部收入的2%。 這兩部分合計后,上級工會一般會按照60%的比例進(jìn)行返還,但具體返還比例可能會根據(jù)地區(qū)和工會的規(guī)定有所不同。
老師,請問一下,我單位沒錢發(fā)工資了,然后要向上級部分借,應(yīng)該寫收款收據(jù)嗎?還是直接上級開發(fā)票轉(zhuǎn)賬給我們就可以
你好老師,我們12月的工資1月份發(fā),這個月做工會經(jīng)費是有兩部分,一部分是11的工資的2%,另一部分是預(yù)估12的工資,還有12月的預(yù)估工資的2%,這樣的話,我2021年一月繳納工會經(jīng)費時,就把預(yù)估的工會經(jīng)費交了,不做調(diào)整嗎,我們按季度繳納工會經(jīng)費
老師好,我目前接觸到工程建筑行業(yè)的會計,我們是上級發(fā)包給我們工程,我們又把工程發(fā)包給施工個人,作為我們,上級把工程款撥付給我們,我們應(yīng)該怎樣使用這筆資金,我們現(xiàn)在已經(jīng)把部分工程款預(yù)付給施工方,后面該如何管理和規(guī)范使用這筆資金,以及正確的賬務(wù)處理
老師,我咨詢一下,現(xiàn)在上級工會不給返,給稅務(wù)交的時候也只是交2%的40%,那計提工會經(jīng)費的時候是光按工資總額2%的60%吧撥給本單位工會的提出來,稅務(wù)那部分交的時候在提,還是一次性提出來
老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會經(jīng)費給單位的工會賬戶,工會賬戶上解工會費記賬的時候,計入應(yīng)付上級經(jīng)費,該項支出在決算表里算進(jìn)其他支出,年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)付上級經(jīng)費,在確認(rèn)的時候是不是應(yīng)該,借:撥繳經(jīng)費收入/其他支出 貸:應(yīng)付上級經(jīng)費;上交經(jīng)費時,借:應(yīng)交上級經(jīng)費 貸:銀行存款。我沒有記確認(rèn)這一步,直接記得上交的那一步。
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,交經(jīng)費的時候勞務(wù)派遣員工也是應(yīng)發(fā)工資*2%嗎
對的 這個也是一樣的
老師, 請問勞務(wù)派遣人員的年終獎也算在應(yīng)發(fā)里面嗎
對的 這個也算在應(yīng)發(fā)里面