同學,你好。是一次性計提出來,稅務交2%的40%繳納,2%的60%吧撥給本單位工會的提出來轉到公司工會賬戶
請教個問題 老師 ,我們工會經(jīng)費申報時計稅依據(jù)這里 是不是塡工資總和的2%。我看網(wǎng)上說 工會經(jīng)費 是拿出工資的2%的40%交納給上級 60%是專用賬戶。但是我再申報的時候稅務局 的稅費率0.4% 這之間是什么關系呢
老師,工會經(jīng)費應該按照工資的2%計提……規(guī)定是40%上交,60%留存本單位待使用……在實際業(yè)務中,如賬面上已按2%計提……稅務申報時也是按2%嗎?如按2%申報扣繳稅款時不也是按2%全部來扣了嗎
老師你好,我想咨詢下關于工會的相關事情,成立工會了以后是不是按上年工資總額的2%的40%給稅務部門繳納工會經(jīng)費,在沒有成立工會的時候是按2%交稅務籌備金,成立工會以后總工會會吧2%的60%反回給基層工會
老師,我咨詢一下,現(xiàn)在上級工會不給返,給稅務交的時候也只是交2%的40%,那計提工會經(jīng)費的時候是光按工資總額2%的60%吧撥給本單位工會的提出來,稅務那部分交的時候在提,還是一次性提出來
由于系統(tǒng)原因,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年的工會經(jīng)費有一個月少提了700塊錢,這種情況怎么辦?稅務代扣的時候又是按工資總額正確數(shù)交的.那我現(xiàn)在撥給工會,如果按照代扣的反算回去,就和賬上計提的有700差額.我該怎么辦?
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結轉本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領,2024年要領走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
給本公司工會的這部分和稅務交的那部分計提的時候科目用的一樣嗎?都是通過應付職工薪酬嗎?
同學,你好,這60%視同上級工會返還,計提時是一樣的
如果到時候60%這個部分不交的話就讓在費用里面呆著?還是怎么弄
同學,你好,你們要有獨立的工會賬戶,用于工會活動的,上級工會會定期檢查的
我的意思是稅務的這部分要是不交的話怎么弄,給公司工會的這部分我們有獨立的工會賬戶
同學,你好,同樣視同上級工會返還
明白了,就是40%部分一塊提出來,如果年底沒交稅務,做借:銀存 貸:其他應付款-工會,如果交了就什么都不用做了是吧
同學,你好,可以這樣理解
那老師,我們沒交視同返還的部分可以轉入我們工會的賬戶嗎?
同學,你好,這就需要你咨詢上級工會了
老師,全額計提工會經(jīng)費以后,60%轉入本單位工會經(jīng)費那筆分錄怎么做,
同學你好,全額計提時,借:管理費用-公會經(jīng)費貸:應交稅費-公會經(jīng)費(稅務局代收)應交稅費-工會經(jīng)費(單位自留)
不通過應付職工薪酬核算嗎?
同學,你好,現(xiàn)實工作有這樣做,但是目前也可以這樣做
同學你好。你可以參考一下