你好 因為有工會的有40%返還 ,這個按你們申報系統(tǒng)實際填寫申報
請教個問題 老師 ,我們工會經(jīng)費申報時計稅依據(jù)這里 是不是塡工資總和的2%。我看網(wǎng)上說 工會經(jīng)費 是拿出工資的2%的40%交納給上級 60%是專用賬戶。但是我再申報的時候稅務(wù)局 的稅費率0.4% 這之間是什么關(guān)系呢
老師:早上好!想請問一下我預(yù)交個稅時,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅2萬,貸:現(xiàn)金2萬。怎樣進入成本,沒有設(shè)工程施工合同成本。之前的會計放在當(dāng)?shù)厣陥蠊べY里沖減,比如申報工程工資82萬。之前分錄借:經(jīng)營費用_工資82萬貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交個人所得稅2萬貸:其他應(yīng)收款80萬 請問之前會計這個做對?如果對,目前在當(dāng)申報也有個稅,是不是當(dāng)?shù)貍€稅加上預(yù)交的個稅放在工資里?
1. 8月報稅時,“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報表的“本年累計數(shù)”依然是7月的累計數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量???? 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負債表和利潤表,但是當(dāng)月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理,需要去稅務(wù)局嗎??? 3.工會已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開通),工會經(jīng)費申報表依然顯示是“工會經(jīng)費籌備金”而不是“工會經(jīng)費”。請問這個是為什么??
老師,請問我們公司之前沒有成立工會,就是按工資總額的2%繳納工會籌備金,這個月我們已經(jīng)成立工會了,手續(xù)都辦好了,那我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報時,是跟以前一樣申報還是會有什么變動的地方?
我們搞石漠化治理項目,近四個月,請了600多個農(nóng)民工。那么請問老師: 1.這批農(nóng)民工算是我們的職工嗎? 2.申報個稅的時候,申報為工資薪金所得稅、勞務(wù)報酬所得稅(連續(xù))、還是勞務(wù)報酬所得稅(非連續(xù))? 3.以上三種個稅的稅率分別是多少? 4.申報個稅之后,是不是還要按照這幾個月總工資額的2%來按季度繳納工會經(jīng)費?
股東能在多家公司申報個稅嗎?
建筑公司,在同一個地方,本來有一個合同,也可以正常開發(fā)票?,F(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
老師幫忙看下哪些是直接人工和間接人工
對于農(nóng)業(yè)合作社等提供農(nóng)機服務(wù)的企業(yè),機械折舊可直接計入哪個科目呢?
我們開的銷項發(fā)票,對方已經(jīng)認證抵扣了,我們還能作廢嗎
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,原單位把我們新轉(zhuǎn)來的是5人社保已繳納,這樣原單位給我們開具了一張勞務(wù)費發(fā)票,我們用銀行存款支付了,這樣我們就得從工資中扣除個人繳納社保部分我可以直接用勞務(wù)費這張發(fā)票計提社保嗎
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓健?鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?