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小規(guī)模上個季度開了專票交了增值稅,這個季度紅沖的,紅沖的發(fā)票是直接沖減這個季度的收入和增值稅不

2023-12-28 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-28 13:43

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9767 追問 2023-12-28 13:45

紅沖的做會計分錄,借應(yīng)收賬款-2,貸,主營業(yè)務(wù)收入-1,應(yīng)交稅-1

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齊紅老師 解答 2023-12-28 13:45

你好對的,是這么做的。

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快賬用戶9767 追問 2023-12-28 13:50

當(dāng)月紅沖的呢,可以直接少做收入嗎,還是先做了,再紅沖呢

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齊紅老師 解答 2023-12-28 13:51

對的是的,哪個在前哪個在后都行,反正是一個月的

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快賬用戶9767 追問 2023-12-28 13:54

可以把紅沖的這筆收入和作廢的,不用做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-28 13:54

作廢的可以不用做紅沖的不行。你這個都跨季度了,你還不做啊。

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快賬用戶9767 追問 2023-12-28 13:55

當(dāng)月的不做可以嗎,跨季度的肯定做呀

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齊紅老師 解答 2023-12-28 13:57

當(dāng)月的可以不用做

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可以的,可以這么做的。
2023-12-28
同學(xué):您好,是的,上個季度開的專票,要正常納稅。下季度有沖銷,正常退稅就好了。
2022-04-01
同學(xué),你好,是的,是要把沖紅的減去
2021-05-25
可以的,可以申請退稅的。
2021-12-13
你好? 你確實多繳納了稅費 你可以去申請退稅或者抵減增值稅的。? ?
2020-10-28
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