您好同學,借:主營業(yè)務成本負數(shù)一萬 貸:庫存商品負數(shù)一萬 借:庫存商品 貸:暫估
我們購買的材料貨已到,發(fā)票未到,月底預估了成本,借主營業(yè)物成本5萬貸生產(chǎn)成本5萬暫估,后來發(fā)票來了 該怎么沖?怎么從新寫分錄?
暫估借原材料20萬,貸應付賬款暫估20萬,借生產(chǎn)成本20萬,貸原材料;借庫存商品20萬,貸:生產(chǎn)成本20萬,借主營業(yè)務成本20萬,貸庫存商品20萬,跨年收到發(fā)票是30萬,現(xiàn)在分錄怎么寫?會涉及到應交稅費應交企業(yè)所得稅的分錄?
暫估的成本是12萬,發(fā)票來了18萬,是原材料,我的分錄怎么寫?以前的材料來了直接走主營業(yè)務成本,現(xiàn)在來的多了,現(xiàn)在分錄怎么寫
暫估原材料已經(jīng)結轉到庫存商品,用到主營業(yè)務成本去了,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數(shù),再按正確的寫一遍?
暫估原材料已經(jīng)結轉到庫存商品,用到主營業(yè)務成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費 繳納時: 借:應交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標準
在《收入》章節(jié)科目上,預計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應該計什么科目?
老師如果結轉到庫存商品怎么寫?
老師我可以在現(xiàn)在原材料里面扣掉這個差額,以前的我不管了
借庫存商品貸應付賬款也是負數(shù)?
您好同學,您把暫估的這個金額和營業(yè)成本的金額沖掉就可以了
借庫存商品貸應付賬款也是負數(shù)?
您好同學,這個分錄也是負數(shù)