你好,繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項進項每月都轉(zhuǎn)到了未交增值稅,進項大于銷項時,轉(zhuǎn)入了未交增值稅的借方,這樣操作可以嗎?年末就不用重新結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項了
請問老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進項大于銷項,銷項大于進項,繳納增值稅,附加稅,所得稅時會計分錄如何做?謝謝
3月銷項稅額52245.14,沒有進項,還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進項大于銷項,不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
你好!8月份進項大于銷項的情況下,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?不需要繳納增值稅與附征稅,如何做會計分錄?
老師 假如每月進項大于銷項 不用做賬嗎 假如每月銷項大于進項 賬務(wù):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——未交稅額 每年年末結(jié)平銷項稅額、進項稅額 是這樣的思路對嗎
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的第五項:各類基本社會保障性繳款填寫什么
對方是個人給我們拍的宣傳片,開了發(fā)票,我是不是要幫他申報個稅,怎么報
老師以前年度的費用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進項稅問題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺公司的進項稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進項稅問題?
老師,您好,請問下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請問老師,工程上用電費用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時是不是只能做到管理費用下?
請問下老師,工商年報里面的實繳出資額沒有實繳是填0吧?那個時間填哪個時間呀?