您好,數(shù)電發(fā)票是開負數(shù)發(fā)票,和對方確認下好些
請問老師,發(fā)票要作廢,什么情況下可以直接作廢就可以,什么情況下需要開具紅字發(fā)票?
什么情況下需要購買方開具增值稅紅字發(fā)票確認表?
老師 什么情況下會確認無票收入
開紅字發(fā)票什么情況下需要對方確認
老師,數(shù)電發(fā)票作廢什么情況需要對方確認,什么情況無需確認
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點如何計劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表啊?
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
沒有強制要求的是嗎
沒有強制要求,你紅沖后,對方就收不能認證抵扣了
我是購方,我這邊開紅字信息表,能開紅字發(fā)票嗎
不能,要對方才能開的
那我可以開紅字信息表吧,然后給對方確認 對方開紅字
你們公司有沒有認證了?
這個是用來退稅的,已經(jīng)提交系統(tǒng)里,然后申請撤銷后,又退回來了
沒太明白,你能再說下嗎?
就是這張發(fā)票是申請出口退稅的,然后銷售方開錯了,我這邊已經(jīng)申請出口退稅之后又撤銷回來了
意思是你已經(jīng)認證了
對 認證了 未抵扣
你開紅字信息表,對方開負數(shù)發(fā)票
我開信息表,然后可以選無需確認是吧,然后對方開負數(shù)
數(shù)電怎么紅沖其中的一條
是的,可以選無需確認是吧,然后對方開負數(shù),紅沖要全都沖掉的
紅沖不是可以沖其中部分嗎,像銷售退回這種
是全都紅沖,再開正確的
稅局那邊說可以部分紅沖的
部分紅沖我這邊沒有操作過,你問問其他老師看看,我都是全部紅沖的