對(duì),這個(gè)匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整
銷(xiāo)售方開(kāi)來(lái)的發(fā)票,銀行賬號(hào)沒(méi)寫(xiě),只寫(xiě)了公司名稱(chēng)和納稅人識(shí)別號(hào),可以使用嗎?我們是小微企業(yè),電子發(fā)票A4紙打印出來(lái)可以直接做賬使用嗎?
公司給員工租的宿舍,因?yàn)槭嵌址繓|,所以對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票,只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票可以做賬嗎?我只需要在所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增,就可以了?
收到電信公司開(kāi)的電子發(fā)票沒(méi)有納稅人識(shí)別號(hào)入賬報(bào)銷(xiāo)了可以嗎?是不是所得稅匯算清繳的時(shí)候會(huì)給進(jìn)行納稅調(diào)增?
現(xiàn)在收到的很多發(fā)票,是不是不論是電子發(fā)票還是增值稅發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方那里只有顯示有公司名稱(chēng) 納稅人識(shí)別號(hào)就可以了,地址電話(huà)什么的都可以不寫(xiě),銷(xiāo)售方的資料也可以沒(méi)有?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián),用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶(hù)可以嗎
在稅務(wù)上,這次錢(qián)就不能算費(fèi)用了是嗎,要調(diào)整到利潤(rùn)總額里是嗎
是在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
那比如說(shuō)在會(huì)計(jì)上做賬有了這筆費(fèi)用,我正好是虧損的,不用交稅,到了所得稅匯算清繳的時(shí)候把這筆費(fèi)用調(diào)增了我變成盈利,我就得交所得稅,同時(shí)會(huì)計(jì)上做賬的那個(gè)虧損我們也就享受不到下一年度的虧損彌補(bǔ)了是嗎
對(duì),因?yàn)樘潛p的話(huà)是看你稅務(wù)上的虧損金額來(lái)確定的
噢噢好的,謝謝老師
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