借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 貸銀行 你明年銷售出去了再結(jié)轉(zhuǎn)成本,按照不含稅的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
老師,請問公司有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目,那么簡易計(jì)稅項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)可以用于一般計(jì)稅項(xiàng)目抵扣嗎?
我們是建筑公司,有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在取得了別人開進(jìn)來的3個(gè)點(diǎn)的專票,是不是可以放在一般計(jì)稅上抵扣增值稅,也可以放在簡易計(jì)稅上全額扣除
建筑行業(yè)簡易計(jì)稅一般納稅人,有簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,也有一般計(jì)稅的項(xiàng)目,之前未抵扣的上期留底稅額能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?去年前年取得的專票跟今年這個(gè)一般計(jì)稅項(xiàng)目沒關(guān)聯(lián)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
我想請問一下,建筑行業(yè)的公司,有做簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅的項(xiàng)目,今年一直做的簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,在年底采購了一批貨物用于明年一般計(jì)稅的項(xiàng)目使用,取得專票,今年的成本怎么入賬,明年的一般計(jì)稅可以銷項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
我公司既有簡易計(jì)稅項(xiàng)目,又有一般計(jì)稅項(xiàng)目營改不動(dòng)產(chǎn),既用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目,又用于一般計(jì)稅項(xiàng)能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額? 我公司為一家制種企業(yè),請問銷售種子是否免稅? 我公司是一家工業(yè)企業(yè)在促銷過程中我們采購了一些禮品,如皮包水杯等送給客戶,請問購進(jìn)禮品的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
那老師這個(gè)票入今年的成本了,明年新項(xiàng)目需要抵扣時(shí),稅務(wù)會(huì)認(rèn)定為是用于一般計(jì)稅項(xiàng)目可以抵扣嗎,稅務(wù)不會(huì)認(rèn)定為是簡易計(jì)稅項(xiàng)目不得抵扣嗎
老師還有就是這個(gè)發(fā)票入今年的成本是含稅的還是不含稅的呢,會(huì)影響明年增值稅的抵扣嗎
沒做成本呀,我上面給你做的是庫存商品。
明年借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品不就可以了?
那在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,這批貨物的進(jìn)項(xiàng),會(huì)被認(rèn)定為成本嗎
不會(huì) 你沒有做成本 這個(gè)不在利潤表
那老師這筆如果要做成本請問需要怎么做呢?
13:24 42秒里面有回復(fù)用出庫單來做就可以了
那如果做了今年的成本是不是明年的一般計(jì)稅項(xiàng)目就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了呀老師
對的,是的,簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣
老師就是這個(gè)采購的貨物,不做今年的成本,就可以用于明年項(xiàng)目的抵扣了是嗎?但是今年的成本就降低了是吧,企業(yè)所得稅就會(huì)增加
同學(xué),它影響的是明年的利潤,今年的利潤不影響。
老師我的理解就是不做今年的成本,用于明年抵扣,影響明年的利潤,做了今年的成本,今年的成本就增加,企業(yè)所得稅就相對會(huì)減少一些,但是明年就不能用于銷項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng),不影響明年的利潤,是這樣嗎
對的,對的,是這么做的。
好的謝謝老師,您真專業(yè)
不用客氣,工作愉快。