直接更正就可以借固定資產(chǎn)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 然后把少計(jì)提的折舊補(bǔ)上。
、因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯(cuò)科目,沖掉之前錯(cuò)記的科目借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74貨:制造費(fèi)用_長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74)三因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計(jì)算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計(jì)折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
我們公司有個(gè)咨詢費(fèi),去年發(fā)生的,借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款,支付了,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,每個(gè)月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對(duì),不應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤,應(yīng)該是待攤費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn),分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),
7月簽的網(wǎng)站制作合同,合同期是3年的,8月支付第一期費(fèi)用,當(dāng)時(shí)借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。本月將費(fèi)用支付完畢,當(dāng)時(shí)沒(méi)有將費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,是否需要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?如果是計(jì)入,現(xiàn)在在當(dāng)月補(bǔ)分錄,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 銀行存款。這樣可以嗎?
老師,接手了一個(gè)新公司,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借貸方向做錯(cuò),而且是2021年的,我要怎么調(diào)整合理。錯(cuò)誤憑證:借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 合計(jì)已經(jīng)攤銷5萬(wàn)
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開過(guò)來(lái)。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問(wèn)一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒(méi)到的話,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
但是固定資產(chǎn)有固定資產(chǎn)模塊啊在做賬軟件里啊必需按借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
可以錄入到固定資產(chǎn)模塊的。 你也可以把原來(lái)錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后再做正確的分錄,兩種方法都可以。
調(diào)整分錄 要調(diào)整錯(cuò)誤的分錄怎么看要調(diào)整幾個(gè) 比如固定資產(chǎn)誤入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 錯(cuò)誤的分錄是是寫借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸預(yù)付賬款 正確的分錄是寫借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款 那系統(tǒng)中的借預(yù)付賬款 貸銀行存款要不要和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分錄一起紅沖調(diào)整
原來(lái)錯(cuò)誤的可以現(xiàn)在一筆調(diào)整就行。
然后寫一個(gè)調(diào)整說(shuō)明這樣就好了。
那預(yù)付賬款要不要一起調(diào)整啊
你好,預(yù)付賬款不用調(diào)整啊,因?yàn)轭A(yù)付賬款也沒(méi)有錯(cuò)。
咱們現(xiàn)在不是借方科目記,原來(lái)記錯(cuò)了嗎?調(diào)整借方原來(lái)科目。
那調(diào)整分錄你寫給我看看
借固定資產(chǎn)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這個(gè)不是回復(fù)過(guò)了嗎?
那累計(jì)折舊是會(huì)計(jì)軟件自動(dòng)提的怎么補(bǔ)計(jì)提啊
固定資產(chǎn)模塊,它是根據(jù)你錄入的時(shí)間來(lái)進(jìn)行折舊的 前面那些可以手動(dòng)補(bǔ)上的。
是啊 但是費(fèi)用是在兩個(gè)月前發(fā)生的 固定資產(chǎn)是在本月錄入的 那前兩個(gè)月的折舊怎么提啊
把前兩個(gè)月的補(bǔ)記上就行了,借成本費(fèi)用類科目貸累計(jì)折舊。自己寫一個(gè)分錄。
現(xiàn)在都是系統(tǒng)自動(dòng)提折舊怎么補(bǔ)啊
把前面的手工錄入一個(gè),然后后面的就按系統(tǒng)里自動(dòng)按月折舊就行了。
什么分錄手工錄入一個(gè)
前面少計(jì)提折舊的分錄,這個(gè)問(wèn)題都循環(huán)了。
哦 你的意思是手工錄入補(bǔ)提折舊的分錄然后在本月錄入固定資產(chǎn)的卡片 在紅沖之前錯(cuò)誤的分錄 但是你固定資產(chǎn)提折舊是自動(dòng)提的啊比如固定資產(chǎn)可以用12個(gè)月他自動(dòng)提折舊就是提12個(gè)月 然后你之前提折舊2個(gè)月的不是重在一起啦
你固定資產(chǎn)自動(dòng)折舊以前掃地那也能自動(dòng)嗎?你確定嗎?