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請問老師,我們購入材料,轉(zhuǎn)給外加工,怎么做會計分錄。麻煩詳細(xì)點,謝謝! 付款時: 借:生產(chǎn)成本—加工費 應(yīng)付稅金—進(jìn)項稅 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:直接材料 直接工資 制造費用 外加工 貸:庫存商品 這樣對么?

2023-12-27 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-27 11:12

同學(xué)你好 不對 結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

頭像
快賬用戶1246 追問 2023-12-27 11:17

嗯嗯,結(jié)轉(zhuǎn)完成成本是我上面的分錄吧。

頭像
快賬用戶1246 追問 2023-12-27 11:18

借:庫存商品 貸:直接材料 工資 制造費用 外加工

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-27 11:26

對的 是這樣做分錄的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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