你好!500一下的零星支出可以用收據(jù)入賬,有姓名,身份證號,手機號就可以
(一)華強公司屬于一般納稅企業(yè),原材料日常核算采用計劃成本法,計劃單位成本為10元/千克。1月31日“原材料”科目的期末借方余額為70000元,“材料成本差異”科目的期末貸方余額為707元,2月份發(fā)生下列業(yè)務:(1)2月6日收到有關原材料的結算清單。清單上注明原材料500千克,買價4500元,增值稅率13%,運雜費325元,增值稅率6%。材料短缺20千克,經查屬正常損耗。所有款項以支票結算。(2)2月18日,發(fā)出原材料5100千克。其中,生產產品耗用4800千克,生產車間管理部門領用100千克,安裝該車間設備時領用200千克。(3)2月28日,購入原材料3000千克,買價27000元,增值稅率13%,承擔運雜費1932元,增值稅率6%,款項均以支票結算,原材料如數(shù)驗收入庫。要求:(1)計算本月份原材料成本差異(2)結轉發(fā)出原材料的計劃成本(3)結轉發(fā)出原材料應負擔的成本差異(4)計算本月發(fā)出原材料的實際成本
(一)華強公司屬于一般納稅企業(yè),原材料日常核算采用計劃成本法,計劃單位成本為10元/千克。1月31日“原材料”科目的期末借方余額為70000元,“材料成本差異”科目的期末貸方余額為707元,2月份發(fā)生下列業(yè)務:(1)2月6日收到有關原材料的結算清單。清單上注明原材料500千克,買價4500元,增值稅率13%,運雜費325元,增值稅率6%。材料短缺20千克,經查屬正常損耗。所有款項以支票結算。(2)2月18日,發(fā)出原材料5100千克。其中,生產產品耗用4800千克,生產車間管理部門領用100千克,安裝該車間設備時領用200千克。(3)2月28日,購入原材料3000千克,買價27000元,增值稅率13%,承擔運雜費1932元,增值稅率6%,款項均以支票結算,原材料如數(shù)驗收入庫。要求:(1)計算本月份原材料成本差異率(2)結轉發(fā)出原材料的計劃成本(3)結轉發(fā)出原材料應負擔的成本差異(4)計算本月發(fā)出原材料的實際成本
一)華強公司屬于一般納稅企業(yè),原材料日常核算采用計劃成本法,計劃單位成本為10元/千克。1月31日“原材料”科目的期末借方余額為70000元,“材料成本差異”科目的期末貸方余額為707元,2月份發(fā)生下列業(yè)務:(1)2月6日收到有關原材料的結算清單。清單上注明原材料500千克,買價4500元,增值稅率13%,運雜費325元,增值稅率6%。材料短缺20千克,經查屬正常損耗。所有款項以支票結算。(2)2月18日,發(fā)出原材料5100千克。其中,生產產品耗用4800千克,生產車間管理部門領用100千克,安裝該車間設備時領用200千克。(3)2月28日,購入原材料3000千克,買價27000元,增值稅率13%,承擔運雜費1932元,增值稅率6%,款項均以支票結算,原材料如數(shù)驗收入庫。要求:(1)計算本月份原材料成本差異率(2)結轉發(fā)出原材料的計劃成本(3)結轉發(fā)出原材料應負擔的成本差異(4)計算本月發(fā)出原材料的實際成本老師能把這道題的全部分錄寫出來嗎?
老師老師,去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒來怎么辦?其實不是實際發(fā)生的業(yè)務,原材料也沒到我單位,我就是虛增的原材料,現(xiàn)在發(fā)票確定不能來了,成本我也結轉了4000噸原材料已經都耗用完了,我是否按40萬調增應納稅所得額?
A企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。原材料采用計劃成本核算,運輸費不考慮增值稅。乙材料單位計劃成本100元。月初“原材料-乙材料”余額為10000 元,“材料成本差異-乙材料”余額為貸方100元,“材料采購-乙材料”余額為20000元。本月發(fā)生業(yè)務如下: (1)5日,收到上月購入的乙材料并入庫,數(shù)量為210千克。 (2)13日,基本生產車間生產領用乙材料100千克。 (3)16日,持銀行匯票購進乙材料1300千克,買價123500元,增值稅16055元,運費3000元,裝卸費500元。材料驗收入庫。 (4)23日,基本生產車間生產領用乙材料1000千克,車間管理部門領用100千克。 編制上述業(yè)務的會計分錄,本月收入乙原材料的計劃成本為151000元,收入乙材料成本差異為4000元(節(jié)約)。計算本期材料成本差異率,并編制本期發(fā)出材料應負擔差異的分 錄,計算本期發(fā)出材料及月末結存材料的實際成本。
增值稅主表的分次預繳金額跟附表4里的哪個金額要一致
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計分錄怎么處理?
電費交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務中。為什么租入設備的運輸費、安裝費計入使用權資產。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費卻計入的是長期待待攤費用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的啊?
老師好,請教您個問題呢?就是房地產開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預收了一部分錢,但因為有些問題沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領導要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結轉嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項第三題D選項為啥錯了?看解析沒看明白
都是500以上的
100我是打個比方,老師
你好!那就需要匯算清繳調整了