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老師你好。比如我司工程項12月份取得進項票40萬,按著公司稅負交增值稅17萬,余下待抵扣進項稅還有23萬未抵扣,做會計科時轉出未交增值稅,待抵扣進稅額大于應交增值稅,這時負債表上的應交稅費科目數(shù)據就顯示負數(shù)了,有風險嗎?

2023-12-26 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-26 16:48

你好,進項稅額大于銷項時就是負數(shù)是正常的。

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快賬用戶3173 追問 2023-12-26 16:49

我這邊是沒做進項票勾選的喔,只是在賬上做了分錄喔。老師

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齊紅老師 解答 2023-12-26 16:49

那這個沒問題,也是正常的

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快賬用戶3173 追問 2023-12-26 16:52

那么如果是材料票。實際上材料也已出庫用了,賬上同樣可以出材料吧?結轉成本?老師

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齊紅老師 解答 2023-12-26 16:53

該結轉還是需要結轉的

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你好,進項稅額大于銷項時就是負數(shù)是正常的。
2023-12-26
你好; 需要的 ;根據企業(yè)會計準則第 30 號,則需要在資產里列報。所以需要重分類至其他流動資產。比如1、“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額,列示到資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”中;   2、“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額,列示到資產負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目中;   3、“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產負債表中的“應交稅費”項目。
2024-01-02
你好? 負數(shù)就負數(shù)? 掛著就行了。? ?不會的。 除非你稅負過低了? 稅務局 預警了查賬你們??
2021-06-30
你好!對的了,你的是沒錯的。
2021-02-26
同學你好 只要是實際業(yè)務就沒事
2022-08-16
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