同學你好 1.技術服務合同原件或復印件:這是必要的支撐材料,用于核實合同條款,了解服務內容和范圍,以及雙方的權利和義務。 2.發(fā)票和收據:確保所有的費用都有正式的發(fā)票或收據支持,并且這些票據符合稅務和會計規(guī)定。 3.工作成果報告:如果技術服務涉及具體的項目或任務,可能需要提供工作成果報告以證明服務已經提供并達到了預期效果。 4.支付明細:如果合同涉及分階段付款或根據完成進度付款,應提供相應的支付明細以追蹤付款情況。 5.相關通訊記錄:如郵件、短信、電話記錄等,以證明雙方之間的溝通和合作。 6.驗收證明或驗收報告:如果服務提供完畢并經過驗收,應提供相應的證明或報告。 7.其他授權文件:例如,如果技術服務合同涉及第三方,可能需要提供相應的授權文件。
老師您好,我公司代理A客戶的產品推廣,宣傳服務,以及活動策劃,組織,舉辦等,活動實際執(zhí)行會找傳媒策劃B公司代理,我們就相當于中間商,從實際支出費用增加15個點的費用再和A客戶結算,請問這些業(yè)務這些我應該給A客戶開具什么發(fā)票呢?收到B公司的會議發(fā)票我需要找他們拿會議記錄和簽到表嗎?
#提問# 老師,您好!我們是一家市政施工單位 一般納稅人 由于業(yè)務需要,購進的一批砂石材料需零售出去,稅率我要一般計稅按13%嗎?我們購進時是1%的普票 甲方提供了一份11年的合同,時間久遠,我也是半路接收,具體情況我也不太清楚,這種老合同,零售時我可以選簡易征收3%嗎?還需要到稅局備案嗎? 我這種情況最好的處理方式是哪一種???請老師多多指教
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務招待費里,都是有相關發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術人員 是沒有涉及收入一說的)
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務招待費里,都是有相關發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務招待費里 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術人員 是沒有涉及收入的)
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進來相關材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當時購買的時候公司還沒辦好 是用現金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關材料是不是用公司賬戶打款會比較好
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務費等業(yè)務,可以用“其他應收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務費,可以只用“其他應收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務預警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應收賬款A公司1萬,應收賬款B公司3萬應收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉了40萬,被誤做賬做成了400百萬了,一直是這樣,直到現在,貨幣資金余額一直很多,現在想調整,可以分幾個月調整嗎,有什么影響
老師按工時分配怎么計算呢