你好同學(xué),員工又退回公戶里借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-工資
計(jì)提工資把退的押金也計(jì)提進(jìn)去了 發(fā)工資的時(shí)候押金也隨工資發(fā)了 但是這個(gè)押金在他第一個(gè)月的工資里計(jì)提工資了 押金也計(jì)到到其他應(yīng)付款 了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款有余額 要怎么弄呢
老師,問(wèn)你個(gè)問(wèn)題。我們現(xiàn)在發(fā)一月份,七月份這倆月工資。我本來(lái)從今年三月份每個(gè)月補(bǔ)助1500元,但是因?yàn)樘厥庠?,現(xiàn)在八月份了領(lǐng)導(dǎo)又說(shuō)那個(gè)補(bǔ)助的不要提現(xiàn)在工資表里,但是我已經(jīng)做了計(jì)提工資掛賬了,我們計(jì)提工資掛賬都是分部門(mén)掛的,沒(méi)有具體到人員。還有一位同事,本來(lái)說(shuō)的一月5000元,工資也計(jì)提了,但是現(xiàn)在又說(shuō)一月只發(fā)2000元。我現(xiàn)在能不能把這個(gè)人的工資咋樣做的我的補(bǔ)助工資里?
公司新進(jìn)員工,在做工資表時(shí),因?yàn)槭窃轮衼?lái)的,所以存在扣款。月末計(jì)提工資時(shí),把這個(gè)扣款也計(jì)提了。發(fā)放工資時(shí),這個(gè)扣款放在了其他應(yīng)付款-員工暫扣款里。現(xiàn)在要做賬務(wù)調(diào)整。是不是借:其他應(yīng)付款(暫扣款)借:管理費(fèi)用(借方負(fù)數(shù))就行。
老師,請(qǐng)問(wèn)人事工資表把企業(yè)員工借款放在其他里面進(jìn)行扣除,導(dǎo)致員工應(yīng)發(fā)工資金額減少,所以個(gè)稅金額也減少了,這樣要怎么入賬?(計(jì)提工資時(shí)也是按人事給的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提)
你好老師,我計(jì)提工資的時(shí)候是按照上月的工資表的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的,結(jié)果在實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候有考勤扣款,實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的少,相當(dāng)于我多計(jì)提了,這個(gè)怎么弄?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶他們需要開(kāi)什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
那個(gè)我知道,現(xiàn)在是我多計(jì)提了!工資多發(fā)了的這步咋做?能不能改上月的分錄?
你好,不用改上月的分錄,上月月底沖回多計(jì)提的就行。