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老師你好,所得稅匯算清激,業(yè)務(wù)招待費準(zhǔn)予扣除的是不含稅銷售額的千分之五嗎?

2023-12-25 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-25 15:37

你好,收入的千分之五,這個是不含稅的,還有一個發(fā)生額的60%,哪個小按照哪個來。

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你好,收入的千分之五,這個是不含稅的,還有一個發(fā)生額的60%,哪個小按照哪個來。
2023-12-25
您好 不是的 是收入的0.5%跟實際發(fā)生的60% 哪個低就按哪個扣除
2022-04-25
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 如果本來就有利潤,調(diào)增之后,補交的所得稅=調(diào)增金額*所得稅稅率?
2020-12-10
你好,同學(xué),沒有標(biāo)準(zhǔn)的
2020-12-10
你好,是的,算清繳時才調(diào)增 40萬
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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