你好,可以沖銷其他應(yīng)付款的
請問這個(gè)分錄上同時(shí)用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以嗎,顯示其他應(yīng)收款就沖銷完了,多余的是記在其他應(yīng)付款里?
老師,我想問下,平時(shí)做賬都是借庫存現(xiàn)金或者管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,然后銀行錢提到法人卡上,可不可以直接做其他應(yīng)付款,貸銀行存款
老師,工資是老板用現(xiàn)金發(fā)放的,有作分錄:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,這樣法人從公戶取的錢,可以算作還法人款沖銷其他應(yīng)付款,提取出來自用吧
老板的其他應(yīng)收款高,怎么處理呢?平時(shí)付日常開支,讓他付現(xiàn)金,然后沖掉其他應(yīng)收款可以嗎?
請問提取備用金可以沖其他應(yīng)付款嗎?平時(shí)發(fā)工資或者有些付款都是老板付的就記其他應(yīng)付款的。
辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請問個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),有一個(gè)人添寫完員工信息還沒報(bào)送,請問可以刪除嗎?
報(bào)關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運(yùn)費(fèi)390,保費(fèi)10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時(shí)是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請問酒店為住戶購買的一年期的團(tuán)體意外險(xiǎn)該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬多的餐飲費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師你好附加稅計(jì)提按正常的稅率計(jì)提,繳納時(shí)是減半繳納請問要怎么做呢
酒店的免費(fèi)礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個(gè)算的是什么
我是直接借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
可以這么做就沒問題