可以的,可以這么做的。

老師早上好,我們公司給對方銀行支付了一筆塔吊租賃費192000元,、但是對方一直沒有給我們開發(fā)票,我做賬的時候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了,做的科目是勞務成本-租賃費。然后這個發(fā)票在第二年匯算清繳前來了,我就紅沖了。我這樣操作對不對呢
你好老師,應付工資多計提,多計成本了,把罰的部分也一起計提了。但是罰款在支付的時候我記了營業(yè)外收入,現在我要沖銷多提的工資,要減少應付工資和管理費用。
老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當時記賬是:借:預付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務員支付給了對方,所以我收到的發(fā)票是對方足額開的,借:管理費用貸預付賬款。那我現在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
老師我們付款的時候給對方抹零了本來支付200.11的,實際支付了200,0.11我可以紅沖管理費用嗎,不做成營業(yè)外收入
請問老師,我們采購了一批貨100噸,一萬元一噸,運輸到我們公司時入庫前發(fā)現少了1噸,但是對方開發(fā)票給我們100萬元了,并且我們也支付了100萬元了,現在少了1噸,對方要賠付我們1萬元,請問這個發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說賠付了1萬元,我們就可以不用對方沖紅發(fā)票,我們就按實際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當地政府規(guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?