您好。可以計入管理費用
公司購買的洗衣機 床 用于員工宿舍 可以先計入低值易耗品 然后再轉(zhuǎn)職工福利嗎? 分錄是:借:低值易耗品-洗衣機 床 貸:其他應收款-出納備用金 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬 貸:低值易耗品-洗衣機 床 注:洗衣機 床 價格都在2000元以內(nèi) 有些只有200塊錢
個體工商戶經(jīng)營者個人,給自己繳納的社保費,是不能放在管理費用下嗎?全部計入個人承擔是嗎
個體餐飲經(jīng)營中的煤氣可以計入管理費用嗎
公司老板買了1900的洗衣機和6000多的空調(diào)可以做賬嗎,計入哪個科目,固定資產(chǎn)還是管理費用~員工福利費
公司買的被子床洗衣機給員工住宿使用,記賬計入管理費用下,現(xiàn)在要將洗衣機床被套賣出去給別個公司,請問公司可以開普通發(fā)票給對方嗎?經(jīng)營范圍沒有這一項。
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
還要分月攤銷嗎
金額不大的話直接計入費用就行了
6000呢,這個可以計入費用嗎
還是入固定資產(chǎn)吧?