可以的,這個(gè)不需要。
老師,我想問(wèn)一下,購(gòu)買(mǎi)需要安裝的固定資產(chǎn),購(gòu)買(mǎi)時(shí)支付了部分款項(xiàng)。借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價(jià))尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們廠(chǎng)現(xiàn)在還在建快完工了 ,現(xiàn)在機(jī)器已經(jīng)調(diào)試成功還沒(méi)生產(chǎn),已付機(jī)器款已收到發(fā)票現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?下個(gè)月計(jì)提折舊還是等工廠(chǎng)驗(yàn)收完畢開(kāi)始投產(chǎn)的時(shí)候轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊
企業(yè)流程一般是購(gòu)入設(shè)備,入在建工程,驗(yàn)收后達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 現(xiàn)有預(yù)付設(shè)備款,入了其他非流動(dòng)資產(chǎn),之后設(shè)備進(jìn)廠(chǎng)了但是需要等待驗(yàn)收,要給他轉(zhuǎn)在建工程嗎
老師,我公司屬于集體企業(yè),新建一幢房屋,現(xiàn)在已完工,需要計(jì)入固定資產(chǎn),但是資金由上級(jí)行政單位撥付到我公司付工程款,但是到現(xiàn)在資金還未撥付,我公司還墊付了一部分工程費(fèi)用,我計(jì)入固定資產(chǎn)的分錄如何處理,還有墊付的如何處理呢?注意該固定資產(chǎn)是計(jì)入我公司名下。
老師,公司購(gòu)置一個(gè)機(jī)器。要做固定資產(chǎn),但是還沒(méi)驗(yàn)收 也只是支付了一部分預(yù)付款 ,可以先計(jì)入在建工程嗎?固定資產(chǎn)卡片現(xiàn)在要做嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎