可以的,可以這么做的。
本年暫估計提了費用,但是所得稅匯算清繳時沒有取得發(fā)票也把費用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?次年沖銷費用以后利潤增加是不是重復上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減?本年能否不作納稅調(diào)增?
請問老師,如果計算出一個公司的利潤總額是負數(shù)就不用算所得稅了吧?等到匯算清繳再來調(diào)增調(diào)減應納稅所得額?
老師,請問我去年計提了一筆費用,今年沖回來了,在匯算清繳時我需要把應納所得稅額調(diào)增嗎?
請問年底預提了所得稅,來年匯算沒有繳納,用以前年度損益沖掉,那匯算是不是同時要把這個調(diào)增利潤,有點暈,但是沖這個同時不就可能又產(chǎn)生了企稅?
有個問題,應納稅所得額的計算,調(diào)增或調(diào)減可以在明年匯算清繳時做,但是不是也可以在今年底就把應納稅所得額算出來,假如需要計提就先計提出來呢?
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
課本內(nèi)容和視頻內(nèi)容不一致
電子稅務局有9個單位,今天收到稅務局通知整改,要怎么解決呢
錄完1月的電腦賬憑證,接下來該干什么
老師,我公司老板,租房只有租賃合同,沒有發(fā)票(開不出發(fā)票),是否有稅務風險?都有哪些稅務風險?
服務類增值稅普票可以開銷售折讓負數(shù)發(fā)票嗎
老師,農(nóng)民工專戶代發(fā)農(nóng)民工工資20萬,勞務公司給我們開了208000元的發(fā)票,這個8000怎么操作呢?從我們公司轉(zhuǎn)賬給勞務公司嗎?
A公司法人還可以成為B公司財務負責人嗎?
個人所得稅驗證信息未通過,如何解決
一般是不是匯算清繳再做比較好啊
如果提前做,我年底有可能,應交所得稅有余額,這個報表不好看吧
的,對的,這個是最準確的。
就是正規(guī)的做法還是第二年匯算的時候做賬對么?要走以前年度損益調(diào)整么?還是進當年所得稅費用就行了?
第二年以前年度損益調(diào)整來補計提、