同學(xué),你好 是可以的
老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時候做了 借應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報稅交稅時,借 應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
老師建筑異地工程收到預(yù)收款也不需要計提預(yù)交增值稅,繳納時借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計提未交增值稅時借應(yīng)交稅費未交增值稅貸預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
老師:建筑項目預(yù)繳值稅:借:應(yīng)交稅費一預(yù)繳增值稅,貸銀行存款。 計題時:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費一預(yù)繳增值稅,對嗎
預(yù)繳增值稅的會計分錄可以做成這樣嗎? 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 借:應(yīng)交稅費-城建稅 貸銀行存款,后面沖銷的時候借 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交增值稅-進項稅額 /應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借稅金及附加-城建稅 貸應(yīng)交稅費-城建稅,這樣在未交增值稅和應(yīng)交稅費-城建稅這兩個科目也可以看到還剩余多少預(yù)繳稅款
工程公司預(yù)繳的稅款,計提借:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金!繳納做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅金 貸:銀行存款!老師,這樣做對嗎?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準(zhǔn)備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
好的,謝謝您!請問工程公司做勞務(wù)的,沒跨省跨市了,需要開外經(jīng)證預(yù)繳稅款嘛?
同學(xué),你好 不需要的
是因為勞務(wù)不需要嗎?還是都不需要?
同學(xué),你好 沒有異地經(jīng)營,不用外經(jīng)證