你好,做賬: 銷售時(shí)確認(rèn)收入 借:其他貨幣資金-天貓平臺(tái)賬戶500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入495.05(假設(shè)小規(guī)模按1%確認(rèn)增值稅,不含稅收入500/(1%2B1%) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4.95 平臺(tái)結(jié)算: 借:銀行存款475 銷售費(fèi)用-平臺(tái)服務(wù)費(fèi)25 貸:其他貨幣資金-天貓平臺(tái)賬戶500 即,你在銷售時(shí)按500確認(rèn)收入,考慮增值稅的話,把增值稅扣掉,再確認(rèn)收入
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師,電商公司在天貓賣護(hù)膚品,會(huì)用一些淘寶客產(chǎn)生一些傭金,平臺(tái)就自動(dòng)扣走了,實(shí)際到我們賬戶里的錢就是扣走后的款,但是支付寶的流水中會(huì)體現(xiàn)往來(lái)的過(guò)程,那我們確認(rèn)收入的時(shí)候可以按實(shí)收的款做收入嗎?
老師你好! 天貓店鋪每成交一筆就會(huì)相應(yīng)扣除平臺(tái)服務(wù)費(fèi),扣除了以后才會(huì)到賬收入。 比如我賣了500塊錢商品,但平臺(tái)會(huì)扣除5%手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬475元。 那我做賬時(shí)候確認(rèn)收入是500還是475呢??
小規(guī)模公司,微信商戶平臺(tái)收客戶付的培訓(xùn)費(fèi),如收一筆款50000,微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270,手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730,然后微信是余額超過(guò)了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,相當(dāng)于提現(xiàn)到對(duì)公的金額是49730-30000=19730,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄,麻煩郭老師回答
@郭老師 請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模公司,微信商戶平臺(tái)收客戶付的培訓(xùn)費(fèi),如收一筆款50000,微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270,手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730,然后微信是余額超過(guò)了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,相當(dāng)于提現(xiàn)到對(duì)公的金額是49730-30000=19730,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?