您好 請問款項收到了么 單位用什么會計準則 大概多少金額
老師以前年度的預(yù)收賬款,現(xiàn)在不需要開票了,直接今年做營業(yè)外收入貸應(yīng)收,或者借損益調(diào)整貸應(yīng)收,借利潤分配未分配利潤貸損益調(diào)整,咋做是對的
2020年有一筆退稅收款做了營業(yè)外收入,2021年發(fā)現(xiàn)這筆收入做錯了,需要做以前年度損益調(diào)整,我應(yīng)該做以前年度損益的借方還是貸方紅字呢?
去年一筆營業(yè)外收入賬并結(jié)轉(zhuǎn),但是收據(jù)客戶要重新開名字,現(xiàn)在退回了去年收據(jù),今年重新開收據(jù)了,分錄是 借以前年度損益調(diào)整 貸營業(yè)外收入 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
請問:發(fā)現(xiàn)一筆去年4月和今年3月的收入漏開票了,那做營業(yè)外收入是不是借:以前年度損益調(diào)整,貸:營業(yè)外收入?還要申報增值稅嗎
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
錢收了,忘開票,小企業(yè)會計準則,兩萬多
那您銀行收到款項的時候分錄怎么寫的?
是代賬公司做的,應(yīng)該是借銀存,貸預(yù)收
她應(yīng)該用應(yīng)付的,應(yīng)付余額是負數(shù)
收到款項?借銀存,貸預(yù)收? 這樣寫分錄正確的啊 您說預(yù)收用應(yīng)付是什么意思???
她應(yīng)該不是用預(yù)收,而是用應(yīng)收,應(yīng)收余額是負數(shù)
那您確認收入的時候 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(以前年度損益調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
做營外收入可以嗎?
不應(yīng)該計入營業(yè)外收入啊