您好,對(duì)的,這個(gè)是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會(huì)作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個(gè)情況合理嗎
請(qǐng)問,如果外賬那邊可能做錯(cuò)了,就是應(yīng)付是負(fù)數(shù)余額,但和客戶對(duì)過賬又沒欠客戶發(fā)票,要查外賬也不知從何查起,那可以直接轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?不做無票收入?
請(qǐng)問,我查了去年的賬,發(fā)現(xiàn)有幾筆收入漏開票,但收了錢,那現(xiàn)在隔了這么久,是不是最好不做無票收入,就做營(yíng)業(yè)外收入呢?客戶可能也不知道這事。
老師,我們?nèi)ツ晔盏揭还P1萬(wàn)多的法院退款,做成了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在老板說這筆錢是客戶破產(chǎn)了拍賣固定資產(chǎn)后分到的錢,要做無票收入的。請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?
老師,去年做了一筆無票收入的申報(bào),現(xiàn)在客戶又要求開這筆的發(fā)票,但本月沒有發(fā)生無票收入業(yè)務(wù),申報(bào)時(shí)就不能從無票收入里沖減之前這筆無票申報(bào)了,這樣怎么填申報(bào)表呢
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月內(nèi)開票收入超過500萬(wàn),在下個(gè)季度申報(bào)期內(nèi)可以紅沖嗎
這個(gè)要怎么弄才可以練習(xí)
1.老師,您好!我想問一下,購(gòu)買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的
老師,麻煩問下,公司有股東要退股,而且要分紅,怎么做賬,交哪些稅,分錄怎么做
那就直接計(jì)到12月營(yíng)業(yè)外收入吧?不用又備注說是補(bǔ)報(bào)去年漏交的吧?
嗯對(duì),直接12月計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
哦,說錯(cuò)了,有一筆是今年4月漏開的,也可以這樣處理吧?
嗯對(duì),也是這樣處理就行