在正常情況下,12月發(fā)放的工資對應(yīng)的個人所得稅應(yīng)當(dāng)在12月進(jìn)行申報和繳納。這是因為個人所得稅的申報和繳納是基于實際發(fā)放的工資數(shù)額和時間來確定的。 然而,在實際操作中,由于各種原因,可能會出現(xiàn)延遲申報或補(bǔ)報的情況。例如,企業(yè)可能會因為各種原因延遲發(fā)放工資,或者個人所得稅的申報和繳納可能因為各種原因被延遲或遺漏。 如果出現(xiàn)了這樣的情況,可以在次月進(jìn)行申報和繳納,但需要注意以下幾點(diǎn): 1.需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供相關(guān)證明材料,說明延遲申報或補(bǔ)報的原因。 2.需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,及時繳納相應(yīng)的稅款和滯納金。 3.需要確保以后按時申報和繳納個人所得稅,以免出現(xiàn)類似的問題。
老師,我12月申報11月份工資,我11月份銀行是發(fā)10月份工資,在正常情況下,申報11月份所屬期個稅應(yīng)該是實發(fā)的10月份工資?還是應(yīng)發(fā)的11月份工資?
請問老師個稅申報,如該公司前期無工資,在11月有工資(11月計提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報,24年1月再按11月實際發(fā)放數(shù)據(jù)申報嗎?還是說12月可以申報11月工資的個稅?
請問老師12月發(fā)11月的工資1月申報11月的個人所得稅正常嗎?感覺怪怪的,不是應(yīng)該12月發(fā)11的工資申報11月的個稅嗎?
請問老師12月發(fā)11月的工資1月申報11月的個人所得稅正常嗎?感覺怪怪的,不是應(yīng)該12月發(fā)11的工資申報11月的個稅嗎?代理記賬接回來的個稅就是這樣的,是他們錯了還是我錯了?
老師我們12月15號發(fā)11月的工資,12月初就申報了11月的個人所得稅按應(yīng)發(fā)工資申報的,這個可以嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
代理記賬接回來,就是這樣的順序,尷尬
你現(xiàn)在最好是按照代理記賬的順序,繼續(xù)這樣的