您好 根據(jù)合同簽訂金額萬分之三減半征收
有銷售和購進(jìn),是不是就必須得繳納合同印花稅,如果沒有繳納會(huì)怎么樣,謝謝老師!一般納稅人和小規(guī)模納稅人都得繳納嗎?
老師您好,商貿(mào)企業(yè),未簽訂購銷合同。但是有購進(jìn)和銷售貨物的發(fā)票,請(qǐng)問是否需要計(jì)算繳納印花稅?謝謝。
老師好!請(qǐng)問印花稅的稅率小規(guī)模和一般納稅人是一樣嗎?謝謝!
老師,購銷合同印花稅按照季度申報(bào),計(jì)提和繳納分錄怎么做?謝謝
請(qǐng)問老師小規(guī)模購銷合同和實(shí)收資本的印花稅怎樣計(jì)算繳納 謝謝
出口退稅:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個(gè)不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請(qǐng)客戶吃飯買的茅臺(tái)酒正??梢匀胭~么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個(gè)月開了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個(gè)收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,之前員工5月報(bào)銷報(bào)名費(fèi)是替另外一家公司報(bào)名的,但是走我們公司報(bào)銷的,現(xiàn)在另一個(gè)公司補(bǔ)過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費(fèi)用報(bào)名費(fèi)貸其他應(yīng)付款個(gè)人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)500了?感覺不對(duì)哦,費(fèi)用沒有的沖了
我寫的: 購買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯(cuò)在哪里?
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對(duì)公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個(gè)稅被投訴虛假申報(bào)了,對(duì)方不愿意撤訴,需要去更正個(gè)稅申報(bào)表,那年度匯算清繳申報(bào)表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報(bào),比如有原來合計(jì)100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報(bào)。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報(bào)表嗎
請(qǐng)問老師實(shí)收資本也是嗎
賬簿的印花稅怎么計(jì)算繳納 謝謝
賬簿的印花稅怎么計(jì)算繳納?免的。