對(duì)公司的支付寶賬戶記入到其他貨幣資金里面
公司的支付寶上的錢,是不是要當(dāng)公司的對(duì)公賬戶處理啊,不綁定公司的對(duì)公戶,是不是可以不管啊
公司是互聯(lián)網(wǎng)診所,個(gè)人付款到公司支付寶,支付寶定時(shí)提到對(duì)公賬戶,但是現(xiàn)在個(gè)人客戶要退款,可以從對(duì)對(duì)公賬戶退給個(gè)人客戶么(之前是支付寶收款的)
請(qǐng)問我公司在從對(duì)公帳戶轉(zhuǎn)了100元到我司支付寶備付金帳戶上(網(wǎng)絡(luò)商城),這個(gè)要怎么做帳?是相當(dāng)于多了一個(gè)帳戶嗎?
請(qǐng)問一下公司以對(duì)公賬戶開通的支付寶,是不是相當(dāng)于對(duì)公賬戶支出,這個(gè)賬需要怎么做
老師請(qǐng)問一下 1、我們公司的收款有一部分是通過微信或者支付寶提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,后面又通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到支付寶或者微信轉(zhuǎn)給代理,支付寶微信都是以公司名字注冊(cè)的,這樣的進(jìn)出款可以做成往來款不,因?yàn)檫@些款都開不了票。 2、還有有一部分需要開票的款現(xiàn)在沒有開票可不可以等開票的時(shí)候再做收入,現(xiàn)在就不做賬了。
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
從供應(yīng)商處購入價(jià)值100000元的免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料使用。已取得供應(yīng)商開具的普通發(fā)票??钗锤丁S玫亩惵适?%還是13%
老師,鐵樓梯刷油漆這個(gè)開發(fā)票需要什么經(jīng)營(yíng)范圍才能開
老師,請(qǐng)問我司是一般納稅人,請(qǐng)問接受勞務(wù)公司差額征收的發(fā)票好、還是全額征收3%的發(fā)票好
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,稅率是什么
我們從別的公司轉(zhuǎn)入了一臺(tái)固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,如何入賬
老師,公司用小企業(yè)準(zhǔn)則,第一季度累計(jì)利潤(rùn)174809.39元,沒有交所得稅,第二季度累計(jì)利潤(rùn)533363.79元,彌補(bǔ)虧損503377.74元,交了1499.3元企業(yè)所得稅,第三季度累計(jì)利潤(rùn)933158.77元,該交多少企業(yè)所得稅呢?應(yīng)納稅所得額是933158.77-彌補(bǔ)虧損503377.74的金額嗎
老師,網(wǎng)上預(yù)約去稅務(wù)局退社保費(fèi),可以其他人帶上身份證去吧
我是一個(gè)廣告公司,那我的貨車在市區(qū)跑來跑去拉公司物資,那這個(gè)是作什么費(fèi)用?是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是記要差旅費(fèi)?
空調(diào)報(bào)廢了,如果報(bào)廢獲得的收入,需要交什么稅嗎,除了做固定資產(chǎn)清理
老師好,我公司是建筑行業(yè),施工合同原本金額30多萬,里面寫了政府幫扶水泥10萬,村集體自籌資金10萬,送審金額30多萬,請(qǐng)問站在稅局角度是不是按30萬確認(rèn)收入?
沒有發(fā)票就做無票收支
是的,沒錯(cuò),是這么做的
無票收支太多了是不是容易被查,公司的賬大多都是無票收支。
無票支出已匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整其實(shí)就可以的
只要是真實(shí)賬就沒有太大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)吧
是的,但是你這些沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)整的
怎么調(diào)整,就是不能抵扣增值稅對(duì)吧。
增值稅不能抵,就是在匯算清繳的時(shí)候再去納稅調(diào)整明細(xì)表里面把這些沒有發(fā)票的費(fèi)用納稅調(diào)整
如果一開始就沒有做銷項(xiàng)抵扣,是不是就不用調(diào)整了。
你只要做費(fèi)用了會(huì)算清繳的時(shí)候就得納稅調(diào)整
這個(gè)調(diào)整是針對(duì)所得稅,假如我銷售一批產(chǎn)品1萬,如果有票我可以抵扣1300的增值稅,只記8700的收入,但是現(xiàn)在我的全記1萬的收入。
不對(duì),你這個(gè)收入該怎么確認(rèn)怎么確認(rèn)和你有沒有發(fā)票是沒啥關(guān)系的
那要怎么才能確認(rèn),公戶里只收了1萬不能確認(rèn)嗎。
這個(gè)收入不管你開沒開票,你都要確認(rèn)收入。我說的這個(gè)納稅調(diào)整的是針對(duì)你支出的金額,沒有取得發(fā)票的納稅調(diào)整
沒有取得發(fā)票的支出怎么調(diào)整,老師能舉個(gè)例說明一下嘛。
比如說支出了50元沒有發(fā)票,匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表里面稅收金額填0? 就行了