您好,是的,這個按30萬確認(rèn)收入
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個機(jī)器一個項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項(xiàng)目成本嗎?
該化妝品公司占地20000平方米;公司有自己的辦公樓和生產(chǎn)車間,公司擁有的房產(chǎn)原值8000萬元;有6輛排氣量為2.0升公務(wù)用小轎車,其中一輛是7月購進(jìn)的新車;公司12月采購合同金額400萬元,銷售合同金額為600萬元,還與銀行簽訂了200萬元1年期流動資金借款合同。(已知公司適用的城鎮(zhèn)土地使用稅稅率為每平方米10元;當(dāng)?shù)卣?guī)定的房產(chǎn)余值計(jì)算扣除比例為20%;當(dāng)?shù)?.0升小汽車車船稅稅率為每年每輛420元)。公司2021年12月轉(zhuǎn)讓一處辦公樓,取得轉(zhuǎn)讓收入為12000萬元,公司按規(guī)定繳納了有關(guān)稅金(增值稅按簡易辦法征收,稅率5%),井在當(dāng)月辦理了過戶手續(xù)。已知2008年公司建造該辦公樓時,為取得士地使用權(quán)所支付的金額為3000萬元,辦公樓的建造成本4000萬元。轉(zhuǎn)讓辦公樓時經(jīng)政府批準(zhǔn)的房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估,確認(rèn)該辦公樓重置成本價為8000萬元。辦公樓的成新度折扣率為60%。要求:(1)計(jì)算公司本年應(yīng)納城鎮(zhèn)士地使用稅(②計(jì)算公司本年應(yīng)納房產(chǎn)稅(3)計(jì)算公司本年應(yīng)納車船稅(4計(jì)算公司本月應(yīng)納印花稅(5)計(jì)算公司轉(zhuǎn)讓辦公樓業(yè)務(wù)應(yīng)納土地增值稅(問題完整需要計(jì)算過程請您幫忙解答)
1.設(shè)立在我國境內(nèi)的某重型機(jī)械生產(chǎn)企業(yè),2021年全年主營業(yè)務(wù)收入8000萬元,其他業(yè)務(wù)收入2500萬元,營業(yè)外收入1200萬元,主營業(yè)務(wù)成本6000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1300萬元,營業(yè)外支出800萬元,稅金及附加420萬元,增值稅400萬,銷售費(fèi)用1800萬元,管理費(fèi)用1200萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用180萬元,投資收益1600萬元。已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬元,2022年2月會計(jì)師事務(wù)所受托對該企業(yè)2021年度納稅情況進(jìn)行審核,獲得如下資料:(1)當(dāng)年8月將兩臺重型機(jī)械設(shè)備通過市政府捐贈給受災(zāi)地區(qū)用于公共設(shè)施建設(shè),“營業(yè)外支出”中已列支兩臺設(shè)備的成本及對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額合計(jì)236.4萬元,每臺設(shè)備市場售價為140萬元(不含增值稅)。(2)當(dāng)年10月向95%持股的境內(nèi)子公司轉(zhuǎn)讓一-項(xiàng)賬面余值(計(jì)稅基礎(chǔ))為400萬元的5年以上非獨(dú)占許可使用權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入800萬元,不考慮相關(guān)稅費(fèi),該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)已通過省科技部門認(rèn)定登記。(3)當(dāng)年實(shí)際發(fā)放職工工資1400萬元(含安置10名殘疾人的工資50萬),包括不合理的工資有50萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)支出200萬元,撥繳工會經(jīng)費(fèi)30萬元并取
我們直營店的收入沒有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開???
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請問電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報(bào)金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個人的勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請問住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)猓謪⑴c其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動都需要氮?dú)?,那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因?yàn)殚_勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?