同學(xué),你好 轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,計(jì)入當(dāng)期損益
請(qǐng)問,我公司有一套手工帳,手工帳上利潤(rùn)表成本的數(shù)取的是手工銷售售報(bào)表的材料成本+加工費(fèi)的合計(jì)數(shù);財(cái)務(wù)軟件用的金蝶,金蝶報(bào)表的成本用的是當(dāng)月收到加工廠開的加工費(fèi)發(fā)票及銷售已開發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn),這樣兩個(gè)報(bào)表就會(huì)有差異,我把兩個(gè)報(bào)表銷售未開票的差異調(diào)整完之后,還會(huì)存在加工費(fèi)的差異,這塊我要怎么調(diào),或者有什么辦法能避免這種差異?比如我能不能在手工報(bào)表取成本的時(shí)候不取加工費(fèi)的數(shù)?又比如我金蝶入加工費(fèi)的時(shí)候把他入成材料的一部份,等實(shí)際銷售開發(fā)票的時(shí)候我連材料和加工費(fèi)一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
您好,老師,我咨詢個(gè)問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個(gè)配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的,然后今年我們有一個(gè)合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進(jìn)來,現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本,貸方就是掛一個(gè)人,那我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個(gè)業(yè)務(wù),我這個(gè)月是不是得繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候報(bào)上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費(fèi),那剩下的20萬怎么辦,
運(yùn)輸公司,今年給司機(jī)發(fā)了基本工資,計(jì)入勞務(wù)成本,但是今年生意好差,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,成本高于收入了,能不能把勞務(wù)成本的工資轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,計(jì)入當(dāng)期損益,或者還有什么解決辦法?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
借管理費(fèi)用工資,貸勞務(wù)成本工資,那摘要怎么寫
同學(xué),你好 摘要:更正幾月幾號(hào)憑證
更正的要好幾個(gè)月,可以換個(gè)摘要嗎
同學(xué),你好 摘要:勞務(wù)成本轉(zhuǎn)費(fèi)用