你好,沒錯的,就是記錄到這個科目里面
一般納稅人企業(yè)早前有發(fā)票開進 但是當月進項已夠 所以當時做了待認證進項 后面有認證轉為進項稅額 那這張發(fā)票裝訂憑證的時候 是附在帶認證進項后面還是認證之后進項稅額后面
老師新公司,目前這幾個月都沒有銷售,那個進項發(fā)票已入賬進待認證進項稅額了,當月要不要認證?還是等什么時候有銷售了再認證?
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當月認證,稅額我是做到(待認證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認證進項稅)的整體數(shù)字轉到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉?
您好,之前賬上每月的進項與勾選抵扣的都不一樣,我從3月開始,先將收到的專票記到待認證進項稅額,然后根據(jù)稅負勾選進項,將待認證轉到進項,之前的進項賬上還有余額,這個是不是會一直留著啊?
前兩個掛待認證進項稅,如果下月初認證這個進項了,進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認證后進項稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務處理了吧?老師
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
請使用微信掃一掃登錄
那張未勾選的進項發(fā)票做賬時就計入待認證進項稅額對吧老師
對,就是沒有抵扣的時候才進入到待認證進項稅額里面
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!