你們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?你對(duì)應(yīng)的成本都可以,只要符合抵扣要求就行。
你好老師 我想請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)如何申報(bào)增值稅,怎么判定需不需要差額征稅,我公司本月開票了工程服務(wù)費(fèi)以及雨水管道檢測(cè)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)是否應(yīng)差額征稅?
您好老師,建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅工程,取得的個(gè)人開具的建筑服務(wù)的分包發(fā)票,可以作為差額計(jì)稅的扣除費(fèi)用嗎?
建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)開票,開了差額征稅-全額開票的專票?可以這樣開嗎?對(duì)方可以抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,那我建筑行業(yè)收到一份開來(lái)的建筑服務(wù)*機(jī)械租賃發(fā)票,但數(shù)量,單價(jià)這些是空白的,對(duì)方說(shuō)是建筑服務(wù),里面填不起數(shù)量單價(jià)這些,那這種發(fā)票我能收嗎?直接就是*建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,規(guī)格型號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià)都是空白的,金額,稅率,稅額這些有,備注欄里也有項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址
老師請(qǐng)問(wèn),建筑服務(wù)差額征稅,都哪些合同符合差額征稅?可以從發(fā)票上看嗎,比如建筑服務(wù)*工程款,建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi),這些都可以差額征稅嗎,謝謝
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,還要麻煩下,是總承包單位才可以差額征稅嗎?勞務(wù)分包、專業(yè)分包可以差額征稅嗎?謝謝
要是簡(jiǎn)易計(jì)稅的就可以差額交稅,他開的都是3%的,都是全額發(fā)票。
現(xiàn)在我們公司開具的 建筑服務(wù)*工程款,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的專票,現(xiàn)在跟稅務(wù)局申請(qǐng)開通差額征稅項(xiàng)目登記,被駁回了,告訴我,不能同時(shí)申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額征稅。對(duì)嗎
我們不是總包,只總包下面分包。
你好,你不要開差額的發(fā)票,直接按照3%全額開票,然后你申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三里面填寫扣除項(xiàng)目。
謝謝,老師,剛稅務(wù)局給我回電話了,又可以了。北京這邊差額征稅項(xiàng)目必須網(wǎng)上登記,直接填不行。謝謝老師
不用客氣工作愉快。