12月開票,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 1月份收到錢 借銀行存款 貸應收賬款

你好老師。我想咨詢12月份開具發(fā)票了交了增值稅明年1月起分期確認收入的話 那12月份增值稅申報表收入這一塊如何填報?還有明年1月份收入這一塊如何填報呢?
老師,您好。我們12月份已經確認其他應收收入的租金,1月份才開發(fā)票給租戶,那么1月份的發(fā)票,我們應該如何做賬呢?謝謝!
老師,12月開出收入發(fā)票,對方沒入賬1月份給我們支付,我方12月確認收入交增值稅,增值稅發(fā)票12月和1月份都怎么處理,謝謝老師
老師,12月份確認收入沒開票,也沒收款,1月份開出發(fā)票和收到款后,發(fā)票貼在12月確認收取憑證后面可以不,1月份收到的錢也是12月收入吧?賬務和稅務如何處理?
如果知道12月份需要計提的收入1000元,但是實際結算和開票給對方,都要到1月份處理,那12月份可以不交1000元的增值稅嗎?等1月開票后再交稅
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
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老師,房地產企業(yè)收到政府的士地出讓金返還款怎么作賬務處理?請寫個明細分錄!
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老師12開出發(fā)票對方沒入賬,1月份需要重開發(fā)票吧
對方為啥沒入賬呢?這種情況不需要重開
如果12月對方確認費用不用重開,如果對方確認成1月份費用我們這邊得紅沖發(fā)票重新開具吧
如果重開我們賬務個稅務怎么處理呢
你得看情況,比如說業(yè)務發(fā)生了,但是發(fā)票沒開錯,是不需要紅沖,重新開票的。
老師,對方想1月份付款再進去1月份成本讓我們重開,我們可以重開嗎?對我們賬務和稅務處理有啥影響?
不能重開,因為這個業(yè)務你們12月就完成了,而且發(fā)票
而且也不屬于發(fā)票開錯的情況